同學(xué)你好 收據(jù)是行政事業(yè)單位監(jiān)制的就可以
某公路運(yùn)輸企業(yè)除了進(jìn)行客貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)以外,還兼營(yíng)部分物流輔助服務(wù)業(yè)務(wù)和旅游業(yè)務(wù)。2019年9月,其經(jīng)營(yíng)情況如下 1.從事客運(yùn)服務(wù)取得收入500萬(wàn)元(不含增值稅),取得貨運(yùn)服務(wù)收入800萬(wàn)元(不含增值稅) 2.該企業(yè)的貨運(yùn)客運(yùn)場(chǎng)站向客戶(hù)提供貨物配載服務(wù)取得不含稅收入 12萬(wàn)元;提供換乘服務(wù)取得不含稅收入3萬(wàn)元;提供貨物運(yùn)輸代理服務(wù)取得不含稅收入0.8萬(wàn)元 3.承接1項(xiàng)旅游業(yè)務(wù),共計(jì)取得旅游收入12萬(wàn)元,在完成旅游業(yè)務(wù)的過(guò)程中支付住宿費(fèi)2萬(wàn)元、餐費(fèi)1萬(wàn)元、旅游景點(diǎn)門(mén)票1.5萬(wàn)元。剩余的款項(xiàng)中含該公司提供交通工具取得的交通費(fèi)收入4萬(wàn)元(不含稅市場(chǎng)價(jià)格) 4.本月購(gòu)置大巴車(chē)2輛,對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為40萬(wàn)元;購(gòu)置小汽車(chē)1輛,對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款20萬(wàn)元,稅金2.6萬(wàn)元 5.本月支付乙公司的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用6萬(wàn)元,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 6)本月提供郵局寄送包裹,支付給郵局的款項(xiàng)為0.5萬(wàn)元;訂閱報(bào)紙支付的款項(xiàng)為0.2萬(wàn)元。對(duì)方按運(yùn)輸企業(yè)的要求開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納的增值稅
我們公司承接上游運(yùn)輸業(yè)務(wù)再轉(zhuǎn)包給下游公司承運(yùn),出現(xiàn)了貨損,結(jié)算直接從運(yùn)費(fèi)中扣除,扣除部分上游給我們開(kāi)具勞務(wù)維修/商品的發(fā)票(13%),我們公司也會(huì)直接從下游公司中扣除這筆貨損的費(fèi)用,我們只能開(kāi)具道路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票(9%)。這種情況如何入賬?或者是否可以開(kāi)具收據(jù)而不開(kāi)具發(fā)票?
老師您好跟您請(qǐng)問(wèn)我公司為勞務(wù)公司,給總包開(kāi)據(jù)發(fā)票后,勞務(wù)款是從建設(shè)方農(nóng)民工專(zhuān)用賬戶(hù)直接支付給農(nóng)民工個(gè)人賬戶(hù)的。(支付過(guò)程是:總包出具代發(fā)工資委托給到建設(shè)方,我司再出具代發(fā)委托給總包方)我確認(rèn)收入時(shí)跟甲方要了給農(nóng)民工轉(zhuǎn)賬的銀行明細(xì)作為憑據(jù),但明細(xì)上是總包的名字,請(qǐng)問(wèn)這樣確認(rèn)收入的憑證可以嗎?(因?yàn)槲覀兇蠖鄶?shù)工程款都走的是農(nóng)民工專(zhuān)用賬戶(hù)) 二、我司下面的勞務(wù)隊(duì)也是跟您課上說(shuō)的一樣,采取的是包工頭專(zhuān)業(yè)承包的一種形式,由包工頭個(gè)人成立的個(gè)體工商戶(hù),然后給我司開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)成本支出,已從農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)中直接支付 ,我能從農(nóng)民工資中直接確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
我們是一家物業(yè)公司,其中幾層都是我們集團(tuán)內(nèi)部的十幾家公司(我們物業(yè)公司是其中一家),其余樓層都是正常租用辦公地點(diǎn)的公司,物業(yè)公司承接整棟樓的物業(yè)服務(wù)。水電費(fèi)、空調(diào)服務(wù)費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)等這些都是和供應(yīng)商直接簽的整個(gè)樓的合同,再由物業(yè)公司轉(zhuǎn)售給下游公司。因?yàn)槲覀儍?nèi)部的其他公司,也使用了水電空調(diào)網(wǎng)費(fèi)這些服務(wù),以前就是直接開(kāi)的發(fā)票,他們做費(fèi)用,我做收入。但這樣的話等于我們多了一道流轉(zhuǎn)稅(因?yàn)槲覀冮_(kāi)給其他內(nèi)部公司的時(shí)候并不盈利),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,只用供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票抵扣的話,就會(huì)多繳稅。我們這種情況,能不能根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局“國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)”第十八、十九條分?jǐn)??可以的話怎么分?jǐn)偅恐x謝老師。
老師,你好,我這邊的賬又有這種情況,有點(diǎn)復(fù)雜,同一個(gè)集團(tuán)的,由總公司代出口,代收,代付,貨到越南,由越南公司清關(guān),產(chǎn)生的清關(guān)費(fèi)用(可以開(kāi)票)由我們承擔(dān),客戶(hù)不承擔(dān)這些費(fèi)用,交貨后再開(kāi)越南盾發(fā)票給客戶(hù)工廠(按出口關(guān)單美元金額換算越南盾再開(kāi)票),客戶(hù)的工廠再轉(zhuǎn)越南盾貨款,當(dāng)越南公司收到工廠越南盾貨款后,扣除清關(guān)等費(fèi)用,又用越南盾買(mǎi)美金匯給出口的總公司,總公司收到美金結(jié)匯+退稅,再扣運(yùn)輸費(fèi)后再匯款給我們,這個(gè)也不知道怎么沖減了,是否按我截圖這個(gè)來(lái)做分錄,好像又不對(duì),麻煩指點(diǎn)一下,謝!
請(qǐng)問(wèn),物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人,停車(chē)費(fèi)稅率是多少,稅目名稱(chēng)叫什么
小微企業(yè)證明稅務(wù)怎么看到?
未抄稅是不是金稅盤(pán)沒(méi)有匯總上傳
老師,就是我們?nèi)ツ?年平均工資是0,今年從8月份開(kāi)始員工超過(guò)30人了,但是10月份員工沒(méi)有超過(guò)30人,這樣我們就如實(shí)申報(bào)人數(shù),會(huì)交殘保金嗎,不懂的老師別回復(fù),別誤導(dǎo)我
公司新來(lái)的員工,之前在別的公司上班,已填過(guò)個(gè)稅可抵扣的信息了,現(xiàn)在到我公司了,我公司直接申報(bào),個(gè)稅就直接減了嗎?
請(qǐng)問(wèn)殘保金一般是什么時(shí)候繳納?總分機(jī)構(gòu)類(lèi)似的模式,分支機(jī)構(gòu)怎么繳納殘保金,還是說(shuō)0申報(bào)?
收到對(duì)方的違約金20萬(wàn),不交增值稅,要交企業(yè)所得稅。對(duì)方匯算清繳要做納稅調(diào)整,我的理解對(duì)嗎老師
應(yīng)聘成本會(huì)計(jì)需要會(huì)哪些專(zhuān)業(yè)知識(shí)
我司一般納稅人,附件的2張發(fā)票我是不是在申報(bào)9月增值稅的時(shí)候一起勾選?
老師,前會(huì)計(jì)沒(méi)有錄入銀行,新會(huì)計(jì)從接手后開(kāi)始錄入,會(huì)有期初金額對(duì)不上,怎么一筆調(diào)整,計(jì)入那個(gè)科目更好,
老師你好,不是行政罰款,是運(yùn)輸途中產(chǎn)生的貨損,上游扣我們的運(yùn)費(fèi),我們扣下游的運(yùn)費(fèi)。
同學(xué)你好 那不可以哦
那這種情況的話,我們扣了款之后,賬務(wù)怎么處理呢
沒(méi)有i發(fā)票可以先掛往來(lái) 有發(fā)票之后計(jì)入費(fèi)用 如果后面也收不到發(fā)票就直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出