21年暫估費(fèi)用的時(shí)候,有沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄,如果沒(méi)有金額差異,可以把后面的發(fā)票直接附在憑證后面
老師我2021年2月暫估入庫(kù)了一筆材料款8萬(wàn)元,我2022年4月份才收到對(duì)方開(kāi)局的增值稅專用發(fā)票,我沖紅后,重新入賬,這個(gè)對(duì)匯算清繳有影響嗎?
老師您好,我想問(wèn)下:21年暫估一筆費(fèi)用,22年匯算清繳前收到專票,這個(gè)如何入賬,影不影響匯算清繳的結(jié)果,謝謝
老師好,21年購(gòu)買貨物暫估入庫(kù),也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,22年3月份發(fā)票收到,暫估價(jià)與發(fā)票不一致,少了95元,我做21年匯算清繳把少記成本95元在30其他行調(diào)減95元,22年做賬沖減暫估成本,按發(fā)票價(jià)格入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,等23年做22年匯算清繳時(shí)再調(diào)增95元,這樣做對(duì)嗎?
老師下午好!我想問(wèn)22年第二季度暫估一筆成本,但至今未收到發(fā)票,明確了到月底也拿不到,在匯算清繳時(shí)調(diào)回,賬要如何處理?
你好老師,上年度報(bào)四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,我有一張發(fā)票未收到,我就做了暫估。借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付暫估 我現(xiàn)在匯算清繳呢。這張票已經(jīng)收到了。我如何做賬呢,這張票會(huì)影響我匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
有差異,而且當(dāng)時(shí)沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅處理
把你做的會(huì)計(jì)分錄寫下,你們是什么行業(yè)的
當(dāng)時(shí)做的分錄—借:管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 512800 貸:應(yīng)付賬款—…公司512800,原本這家可以開(kāi)具的,后來(lái)因?yàn)橐恍┰?,現(xiàn)在換成其他幾個(gè)公司開(kāi),屬于批發(fā)零售業(yè)吧,匯算清繳前要解決這個(gè)問(wèn)題哈,企業(yè)所得稅在享受小微政策徘徊,不然就直接調(diào)增了
那實(shí)際金額有嗎,就一個(gè)進(jìn)項(xiàng)差嗎
是的,原來(lái)的公司只能開(kāi)普票,所以沒(méi)考慮稅,再說(shuō)當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,也沒(méi)法做進(jìn)項(xiàng)稅啊
進(jìn)項(xiàng)只能今年抵扣,可以這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款 多出來(lái)的管理費(fèi)用,需要調(diào)減費(fèi)用,調(diào)增利潤(rùn) 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
好的,老師,那原來(lái)計(jì)提的應(yīng)付公司不同了,怎么更改呢
那個(gè)好改, 把原來(lái)應(yīng)付賬款-某公司? ,拆成應(yīng)付賬款-甲、乙、丙即可
老師,是直接改去年的賬,還是在今年的憑證里修改
今年該,不影響損益 借應(yīng)付賬款-某公司 貸應(yīng)付賬款-甲 應(yīng)付賬款-乙等
好的,謝謝老師
不謝,滿意請(qǐng)好評(píng)!謝謝