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一3月份做了一筆暫估,錢實際是轉(zhuǎn)給法人了, 借:管理費用-暫估100 貸:銀行存款100 現(xiàn)在收到費用票,我該怎么做賬。

2022-05-18 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 12:33

借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù), 然后再做發(fā)票的 借管理費用貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶4089 追問 2022-05-18 12:36

借:其他應(yīng)付款-100 貸:管理費用暫估-100 借:管理費用 100 貸:其他應(yīng)付款100 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 12:37

可以的,可以這么做。

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快賬用戶4089 追問 2022-05-18 12:37

為什么是其他應(yīng)付???

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齊紅老師 解答 2022-05-18 12:47

你好 你可以放其他應(yīng)收款 就是一個往來科目

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快賬用戶4089 追問 2022-05-18 13:18

就是這個樣子了

就是這個樣子了
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齊紅老師 解答 2022-05-18 13:22

可以的這個沒有關(guān)系。

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快賬用戶4089 追問 2022-05-18 13:33

但是我的其他應(yīng)收款就對不上了

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齊紅老師 解答 2022-05-18 13:34

你好,一借一貸他不會有影響的,怎么會有影響呢?

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快賬用戶4089 追問 2022-05-18 13:38

其他應(yīng)收款對不上了

其他應(yīng)收款對不上了
其他應(yīng)收款對不上了
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齊紅老師 解答 2022-05-18 13:40

借方的其他應(yīng)收款是一個藍字,然后管理費用在借方,負數(shù)。

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快賬用戶4089 追問 2022-05-18 13:45

是這樣嗎

是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2022-05-18 13:48

你好,對的是的是這么做。

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快賬用戶4089 追問 2022-05-18 13:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-18 13:55

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶4089 追問 2022-05-19 09:34

老師,我還想咨詢下,我們是4月份收到一張專票,然后我5月份勾選認證的,我可以用來抵扣4月份的稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-19 09:48

所屬期是四月份的可以

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快賬用戶4089 追問 2022-05-19 09:53

我看了,所屬月份是4月份的,是5月份勾選認證的。

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齊紅老師 解答 2022-05-19 09:55

好,那就可以抵扣四月份的

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2022-05-18
把回來發(fā)票這一部分紅沖按發(fā)票再入賬就行了。
2024-04-01
同學(xué),您好,九月的怎么會是0呢?你沒錄數(shù)字嗎?
2021-12-08
你好,把這個暫估的會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就可以
2023-12-25
多出的部分直接計入利潤分配-未分配利潤
2025-03-24
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