你好;? ? ? 發(fā)票和你暫估金額是一致的話; 直接做 ;借管理費(fèi)用 貸? ?管理費(fèi)用-暫估 ;? 借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款- 某單位? ?
去年的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做賬,借:管理費(fèi)用 85000. 貸:應(yīng)付賬款85000. ,現(xiàn)在這張發(fā)票回來(lái)了,目前還沒(méi)有做匯算清繳,賬務(wù)要怎么處理
老師去年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)不想交稅。我暫估了一筆費(fèi)用。借管理費(fèi)用暫估。貸其他應(yīng)收?,F(xiàn)在企業(yè)費(fèi)用有了。我是直接做反分錄。還是要調(diào)以前年度損益?。?/p>
2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用,其中有一筆20萬(wàn)的款項(xiàng)一直沒(méi)收到發(fā)票,所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增。今天對(duì)方把票開(kāi)給了我們,這筆費(fèi)用做賬要怎么處理?
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用,其中有一筆20萬(wàn)的款項(xiàng)一直沒(méi)收到發(fā)票,所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增,補(bǔ)交了稅。今天對(duì)方把票開(kāi)給了我們,這筆費(fèi)用做賬要怎么處理?(暫估時(shí):借管理費(fèi)用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
老師,我們公司2022年暫估了幾百萬(wàn)的費(fèi)用,有100萬(wàn)左右沒(méi)有補(bǔ)發(fā)票,因此匯算清繳調(diào)增并且補(bǔ)繳所得稅兩萬(wàn)多,這些費(fèi)用暫估時(shí)分錄為借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估,這樣的話補(bǔ)繳稅款后如何做分錄調(diào)回暫估?
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類(lèi)似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
費(fèi)用跨年了,可以直接用管理費(fèi)用這個(gè)科目嗎?
你好;? 你沒(méi)有金額差異 就不用以前年度損益調(diào)整科目; 直接用管理費(fèi)用 ;因?yàn)椴挥绊?3年的??
有金額差異,當(dāng)時(shí)是暫估了一筆金額,20萬(wàn)只是其中的一個(gè)款項(xiàng),還有一小部分至今沒(méi)收到發(fā)票的
你好;? 有差異的; 就走 ; 借應(yīng)付賬款-暫估 貸以前年度損益調(diào)整 ; 然后按發(fā)票做一遍? ?
1、借應(yīng)付賬款暫估,貸以前年度損益調(diào)整;2、借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款-某單位。是這樣嗎?那如果是這樣的話,不是會(huì)影響2022嗎?為什么不是第一筆分錄貸管理費(fèi)用-暫估,然后第二筆分錄,借以前年度損益調(diào)整?
你好? ?;? ?1、借應(yīng)付賬款暫估,貸以前年度損益調(diào)整? 2.? ?在做 :借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款- 某單位 ;這樣來(lái)處理? ;然后結(jié)轉(zhuǎn) 差異金額的以前年度損益調(diào)整到利潤(rùn)分配去? ?