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我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用,其中有一筆20萬(wàn)的款項(xiàng)一直沒(méi)收到發(fā)票,所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增,補(bǔ)交了稅。今天對(duì)方把票開(kāi)給了我們,這筆費(fèi)用做賬要怎么處理?(暫估時(shí):借管理費(fèi)用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)

2022-12-30 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-30 09:31

你好;? ? ? 發(fā)票和你暫估金額是一致的話; 直接做 ;借管理費(fèi)用 貸? ?管理費(fèi)用-暫估 ;? 借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款- 某單位? ?

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快賬用戶(hù)7389 追問(wèn) 2022-12-30 09:35

費(fèi)用跨年了,可以直接用管理費(fèi)用這個(gè)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 09:36

你好;? 你沒(méi)有金額差異 就不用以前年度損益調(diào)整科目; 直接用管理費(fèi)用 ;因?yàn)椴挥绊?3年的??

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快賬用戶(hù)7389 追問(wèn) 2022-12-30 09:39

有金額差異,當(dāng)時(shí)是暫估了一筆金額,20萬(wàn)只是其中的一個(gè)款項(xiàng),還有一小部分至今沒(méi)收到發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2022-12-30 09:40

你好;? 有差異的; 就走 ; 借應(yīng)付賬款-暫估 貸以前年度損益調(diào)整 ; 然后按發(fā)票做一遍? ?

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快賬用戶(hù)7389 追問(wèn) 2022-12-30 09:46

1、借應(yīng)付賬款暫估,貸以前年度損益調(diào)整;2、借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款-某單位。是這樣嗎?那如果是這樣的話,不是會(huì)影響2022嗎?為什么不是第一筆分錄貸管理費(fèi)用-暫估,然后第二筆分錄,借以前年度損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2022-12-30 09:49

你好? ?;? ?1、借應(yīng)付賬款暫估,貸以前年度損益調(diào)整? 2.? ?在做 :借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款- 某單位 ;這樣來(lái)處理? ;然后結(jié)轉(zhuǎn) 差異金額的以前年度損益調(diào)整到利潤(rùn)分配去? ?

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你好;? ? ? 發(fā)票和你暫估金額是一致的話; 直接做 ;借管理費(fèi)用 貸? ?管理費(fèi)用-暫估 ;? 借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款- 某單位? ?
2022-12-30
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-12-21
您好,是實(shí)際發(fā)生沒(méi)有收到發(fā)票?還是從來(lái)都沒(méi)有發(fā)生的費(fèi)用?
2021-04-23
不行,先借應(yīng)付賬款,再借其他應(yīng)付款不合適。應(yīng)先沖減銷(xiāo)售費(fèi)用,再處理應(yīng)付賬款。具體操作可分兩步:第一步,借:銷(xiāo)售費(fèi)用(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字);第二步,若年后收到發(fā)票,按實(shí)際金額調(diào)整,否則保持暫估狀態(tài)。建議核實(shí)稅法規(guī)定,確保合規(guī)。
2024-09-11
您好,已經(jīng)調(diào)增了是嗎?
2022-03-23
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