你好;? ? 你去修改下年報(bào)才行的; 改了之后在去? 做彌補(bǔ)? ?

請(qǐng)問(wèn)一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái),這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù),所以說(shuō)在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說(shuō)最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒(méi)有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒(méi)有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師,我想問(wèn)一下,上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙,所以沒(méi)按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來(lái)的跨年發(fā)票她在21年12月也沒(méi)有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況,老師,我該怎么做?
20年企業(yè)有虧算,然后沒(méi)有吧數(shù)字填到虧算彌補(bǔ)明細(xì)表里?,F(xiàn)在22年要做21年的匯算清繳,要把這部分虧損算進(jìn)來(lái),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫才行,我直接吧這部分虧損加到成本里了,但是比對(duì)的時(shí)候老是提醒利潤(rùn)總額和累計(jì)申報(bào)的數(shù)字不一致,有什么辦法可以修改嗎
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬(wàn)的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問(wèn)題1:我2022年還沒(méi)有結(jié)賬,用未來(lái)適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問(wèn)題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬(wàn),如果調(diào)整完這23萬(wàn),應(yīng)該是盈利16萬(wàn),那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅。可是如果直接在2021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬(wàn)的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬(wàn),就算去掉這23萬(wàn)的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師,2022年12月開(kāi)的發(fā)票貨沒(méi)有發(fā)完,所以2022年的12月份沒(méi)有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報(bào)了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,做了這個(gè)分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫(kù)存商品,借:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)改了,職工薪酬那我不填數(shù),能行嗎
老師請(qǐng)問(wèn)D級(jí)欠稅企業(yè)會(huì)被指定為非正常經(jīng)營(yíng)戶嗎?D級(jí)企業(yè)是很難申請(qǐng)?jiān)銎眴??公司有官司?huì)被限制大額發(fā)票嗎?
老師 購(gòu)買的固定資產(chǎn)10萬(wàn) 算利潤(rùn)的話是減去十萬(wàn)嗎
甲乙丙,乙方是牽頭方,收款六百萬(wàn),甲方總共支付一千萬(wàn)給乙方,乙方代收后開(kāi)一千萬(wàn)發(fā)票給甲方,乙方按照工程進(jìn)度向丙方付款,丙方開(kāi)發(fā)票給乙方,這種這樣操作有沒(méi)有問(wèn)題啊
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)收資本什么時(shí)候交印花稅呢?
老師企業(yè)所得稅季度報(bào)表減免所得稅額本年累計(jì)金額這要填寫么?
新成立的公司不享受附加稅,印花稅減半嗎?人數(shù)也就10人以下,這不就是小型微利企業(yè)嗎,那城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育稅附加,不應(yīng)該減半的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,已收外匯80%,報(bào)關(guān)出口,是否可就這80%部分申報(bào)出口退稅(企業(yè)沒(méi)留底稅額,要做免抵交附加稅,就是想在截止日期前申報(bào)完)剩下20%部分怎么辦,等收到外匯在申辦?估計(jì)要好幾年之后?或者可不可以整單都逾期申報(bào),需要怎么操作
老師所得稅季度表為啥有這個(gè)?
老師你好,經(jīng)營(yíng)租賃*汽車租賃,經(jīng)營(yíng)租賃選擇其他有行動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),是嗎


20年的匯算清繳去年都完了,年報(bào)肯定不能修改了吧
你好; 可以改的; 我們這邊可以的; 除非你地方不讓改; 你就申請(qǐng)直接 年報(bào)改? ?