如果你單位正常營(yíng)業(yè)的話,不填寫他系統(tǒng)會(huì)提示你的

應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用下的數(shù)據(jù)不一致,在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出時(shí),是填哪里的數(shù)
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年匯算清繳職工薪酬明細(xì)表里面工資薪金數(shù)據(jù)填寫成應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)了,虧損的不涉及所得稅稅款,可以不用改嗎
老師你好,現(xiàn)在我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表職工薪酬及納稅調(diào)整表應(yīng)付職工薪金填什么數(shù)據(jù)喃,A14000表期間費(fèi)用職工薪酬又是怎么理解或怎么填寫
老師,管理費(fèi)用今年沖減了社保費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了,那在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,職工薪酬的明細(xì)表可以填負(fù)數(shù)了嗎
老師,職工薪酬一直都是0申報(bào),那么企業(yè)所得稅的職工薪酬,已計(jì)入和實(shí)際支付的兩行都是填0吧
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來(lái)的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽(yáng)光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽(yáng)光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽(yáng)光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽(yáng)光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請(qǐng)問(wèn)集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營(yíng)車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒(méi)有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說(shuō),就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來(lái)分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。


沒(méi)提示,讓過(guò),主要是我們企業(yè)是勞務(wù)主要成本就是人員工資,這種情況不填數(shù)行嗎
可以的,可以不填寫的