你好,是的,是這樣的
銷售免稅商品分錄分2筆 1.借:應(yīng)收賬款 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這兩筆分錄是分開寫還是一起寫?
老師,我們剛剛發(fā)現(xiàn)去年有一張確認(rèn)收入的憑證,科目寫錯(cuò)了。 正確的應(yīng)該是: 借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯(cuò)誤的寫成了 借:預(yù)收貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 但是錯(cuò)誤的寫成了 借:預(yù)付貨款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該如何訂正?
老師好,請(qǐng)問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時(shí):借:應(yīng)收賬款 50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 紅沖時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 貸:應(yīng)收賬款 50
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會(huì)計(jì)分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入呢
借:應(yīng)收賬款87960 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入83123 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4873 借:應(yīng)收賬款89520 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入84597 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4923 老師,上面的4月的分錄是錯(cuò)的,如果寫一筆負(fù)的分錄沖掉,在寫下面正確的,那么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是就在5月份增加了?
有張普票,開票金額開錯(cuò)了多出來十幾塊錢,除了退回去重新開還有別的方法嗎?
老師,民宿房租沒有發(fā)票,我能結(jié)轉(zhuǎn)房租作為成本嗎?然后等匯算清繳時(shí)納稅填增,這種結(jié)轉(zhuǎn)成本后面也是在納稅調(diào)整無票那里調(diào)整嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),,然后客戶買車有些我們會(huì)幫他買保險(xiǎn),老師那這個(gè)保險(xiǎn)收入怎么做賬?
老師,工商年報(bào)在哪里報(bào)?
你好,我們有一批產(chǎn)品需要外加工,讓供應(yīng)商幫我們做,材料都是由本公司提供,那么這次外加工費(fèi)用需要計(jì)入到這批產(chǎn)品的成本?委托加工物資后面需要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里?急,請(qǐng)?jiān)敿?xì)回答
咨詢費(fèi)發(fā)放需要什么流程?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明一下
印花稅可以按照開票金額申報(bào)嗎?是按照開具發(fā)票金額還是取得發(fā)票金額?
老師,在查詢開了多少發(fā)票金額時(shí),在全量發(fā)票查詢→開具發(fā)票里邊統(tǒng)計(jì)出來的金額,和在發(fā)票業(yè)務(wù),開票情況概覽,藍(lán)字發(fā)票開具金額,顯示的本月統(tǒng)計(jì)開票金額不一致,哪個(gè)更準(zhǔn)確
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會(huì)有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費(fèi)怎么寫分錄
發(fā)工地人員工資不報(bào)個(gè)稅,會(huì)被預(yù)警嗎
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