是的,有盈利才彌補(bǔ)虧損
你好老師!我們單位20年有虧損,21年還沒有彌補(bǔ)完,22年1季度有盈利,但不夠彌補(bǔ)以前年度虧損,申報(bào)1季度所得稅怎么還要繳稅?之前未彌補(bǔ)完的虧損為帶不出來
老師,2020年有虧損,21年也虧損,預(yù)繳申報(bào)所得稅,彌補(bǔ)虧損那一欄沒有填寫,我是有盈利才彌補(bǔ)虧損嗎
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損。如果是先盈利,后虧損。那盈利的金額不能彌后一年虧損的是不?如果是先虧損后盈利,那后一年盈利就能彌補(bǔ)虧損了是不?
企業(yè)所得稅申報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損是不是只有本季度末盈利了才彌補(bǔ)上一年度虧損,本季度末虧損了不彌補(bǔ)虧損?
老師,你好 現(xiàn)在是全電發(fā)票,有些商家還是給手撕發(fā)票,這種手撕發(fā)票可以用嗎?
申請(qǐng)小巨人研發(fā)費(fèi)用占比多少,
老師、人工指導(dǎo)安裝費(fèi)的稅收分類編碼
一般納稅人,目前進(jìn)項(xiàng)稅額6504.77,稅率9%,現(xiàn)在可以開多少金額的銷項(xiàng)發(fā)票可以不用交增值稅
股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅填表時(shí)注冊(cè)資金200萬(wàn),原股東實(shí)繳40萬(wàn),凈利潤(rùn)負(fù)41萬(wàn),轉(zhuǎn)讓金額0元,受讓金額應(yīng)該填多少
老師好,制造業(yè)一般納稅人簡(jiǎn)易征收,能開分公司一般納稅人商貿(mào)公司開具13個(gè)點(diǎn)增值稅發(fā)票嗎?分公司注冊(cè)完就能申請(qǐng)開具13個(gè)點(diǎn)增值稅發(fā)票嗎?
羽毛球館訂1小時(shí)場(chǎng)地,發(fā)票品名是開“體育服務(wù)費(fèi)”,還是“場(chǎng)地租賃”
2024年12月,收到客戶10萬(wàn)貨款,當(dāng)時(shí)客戶未要求開票,做了無(wú)票收入,到了2025年7月,客戶要求補(bǔ)開發(fā)票,賬務(wù)怎么處理?小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師,總公司有車子保險(xiǎn)物業(yè)費(fèi)這些進(jìn)項(xiàng),可以把分公司客戶的銷售額一部分讓總公司來開票,抵扣掉嗎
老師,比如說我們合同金額是50萬(wàn),我這次開發(fā)票需要開10萬(wàn)的發(fā)票我可以申請(qǐng)10萬(wàn)的外經(jīng)證么,我下次需要開20萬(wàn)的發(fā)票,然后我在開一個(gè)20萬(wàn)的外經(jīng)證,最后一次我需要開20萬(wàn)發(fā)票,我在開一個(gè)20萬(wàn)的外領(lǐng)證,正好是合同金額50萬(wàn),這樣可以么
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