同學(xué)你好,如果原來賬上掛了其他應(yīng)付款貸方,付這款的時(shí)候借其他應(yīng)付款
收到上級撥付的工程款,應(yīng)該是通過我們公司過度,有可能還回去,有可能通過我們公司支付出去,應(yīng)該用什么科目?其他應(yīng)付款嗎?如果直接是通過我們公司支付給工程公司,也可以借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?這個(gè)工程最終的所有權(quán)不是我們公司,也不是固定資產(chǎn),
會計(jì)小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費(fèi)用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計(jì)分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-xx總 再寫 借 管理費(fèi)用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-xx總
企業(yè)有些資金支持要通過其他應(yīng)付款科目體現(xiàn),那界定的標(biāo)準(zhǔn)是什么,什么樣的錢付出去要先在其他應(yīng)付款體現(xiàn)一下而不是像直接用銀行存款庫存現(xiàn)金直接支出
老師,請問一下我們開發(fā)票出去都是收現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款法人 法人發(fā)放工資的。那我開票收到錢了,能不能直接借其他應(yīng)付款法人 貸庫存現(xiàn)金麼。要什么證明的嗎
原來其他應(yīng)付款-某某人“借方”科目掛了115萬,經(jīng)查詢后發(fā)現(xiàn)是前期公司借個(gè)人用來周轉(zhuǎn)開支的現(xiàn)金累計(jì)款項(xiàng),由于還款時(shí)是通過對公戶銀行存款償付的,所以會計(jì)入了賬,卻沒有做通過現(xiàn)金借入的賬務(wù)導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目下一直掛著借方金額,我直接補(bǔ)錄借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款~某某人,然后再補(bǔ)錄借款進(jìn)來現(xiàn)金的花出去的去向賬可以吧???
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的