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老師,2021年9月有兩張進項票做了進項稅轉出。2022年5月做了更正申報,補交了進項稅額轉出的增值稅和城建稅,滯納金!補交的增值稅,城建稅,滯納金分錄應該怎么做

2022-05-17 20:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-17 20:17

同學:您好。 進項稅轉出: 借:庫存商品或其他(對取當購買的東西) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出 結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-進項轉出 貸:應交稅費-未交增值稅 計提附加稅 借:以前年度損益調整-稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建等 繳納稅金: 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交城建等 以前年度損益調整-滯納金 貸:銀行存款 結轉以前年度損益調整,差額轉 借:利潤分配-未分配利潤(沒有計提盈余公積) 貸:以前年度損益調整

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同學:您好。 進項稅轉出: 借:庫存商品或其他(對取當購買的東西) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出 結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-進項轉出 貸:應交稅費-未交增值稅 計提附加稅 借:以前年度損益調整-稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建等 繳納稅金: 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交城建等 以前年度損益調整-滯納金 貸:銀行存款 結轉以前年度損益調整,差額轉 借:利潤分配-未分配利潤(沒有計提盈余公積) 貸:以前年度損益調整
2022-05-17
您好,我們往來科目都是平的,不用去調整賬了,只有滯納金是營業(yè)外支出,其他全部是 利潤分配-未分配利潤 借: 利潤分配-未分配利潤 營業(yè)外支出 貸:銀行 這個分錄是我的專管員分享的
2024-07-06
1、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 應交稅費應交所得稅 應交稅費應交城建稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 應交稅費應交所得稅 應交稅費應交城建稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-10-05
你好 借應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 記得把進項稅轉出轉出到轉出未交增值稅 在轉未交增值稅里面去。
2020-10-13
你好 這個是成本的發(fā)票嗎
2020-09-30
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