1、計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020年的進(jìn)項(xiàng)票出問(wèn)題,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出交增值稅和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在的分錄該怎么做?
老師,2021年9月有兩張進(jìn)項(xiàng)票做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。2022年5月做了更正申報(bào),補(bǔ)交了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的增值稅和城建稅,滯納金!補(bǔ)交的增值稅,城建稅,滯納金分錄應(yīng)該怎么做
18年的一張專(zhuān)票有問(wèn)題,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出成本和進(jìn)項(xiàng)稅額,補(bǔ)交的增值稅和城建稅,所得稅,滯納金,如何做會(huì)計(jì)分錄
去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在今年的7月份申報(bào),有交增值稅和附加稅,還有滯納金, 會(huì)計(jì)分錄怎么做,完整的
老師,對(duì)方公司稅務(wù)出問(wèn)題,導(dǎo)致我們發(fā)票進(jìn)項(xiàng)成異常憑證。當(dāng)時(shí)有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也補(bǔ)了城建稅和城建稅部分的滯納金。請(qǐng)問(wèn)城建稅和城建稅帶來(lái)的滯納金,我們企業(yè)要在當(dāng)年做納稅調(diào)增嗎?
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫(xiě)著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開(kāi)戶行
工程安裝公司開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問(wèn)題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問(wèn)一下賣(mài)瓷磚。開(kāi)13個(gè)的專(zhuān)票,收8個(gè)點(diǎn)的錢(qián)。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷(xiāo)售發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
滯納金 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整