?你好;? ? 是的。 調(diào)整后 就可以? 的;但是必須要是真實(shí)的; 那么大金額? 你先去核對(duì)下是不是真實(shí)的; 是的話? 就 可以調(diào)整來(lái) 享受優(yōu)惠政策的?
老師,公司找了事務(wù)所給我們做高新申報(bào),然后給我們調(diào)整研發(fā)費(fèi)用,調(diào)整了190萬(wàn),如果我們加計(jì)扣除的話,是不是可以多扣190萬(wàn)的費(fèi)用?那這樣隨意調(diào)整的話,稅務(wù)局會(huì)來(lái)查嗎?
我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術(shù)企業(yè)的申辦。對(duì)方公司向我要了21年的數(shù)據(jù),然后幫我們?cè)O(shè)立一個(gè)輔助臺(tái)賬,分別在每個(gè)月確認(rèn)多少研發(fā)費(fèi)用的那種臺(tái)賬。然后要求我們按照他的臺(tái)賬調(diào)研發(fā)費(fèi)用。目前所有費(fèi)用是費(fèi)用化,入了管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用支出?,F(xiàn)在更正年報(bào),我這個(gè)研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費(fèi)用輔助臺(tái)賬就可以加計(jì)扣除了?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬(wàn)元,已100%扣除,但企業(yè)利潤(rùn)是20萬(wàn),之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬(wàn)元,使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫50萬(wàn),只可以填寫20萬(wàn),那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
您好,老師,我想咨詢一下,我們這邊請(qǐng)審計(jì)給我們公司做23年的審計(jì)報(bào)告,后期用于高新技術(shù)企業(yè),還有研發(fā)這些試用,但是審計(jì)那邊給我們把把有些數(shù)做了重分類調(diào)整了,調(diào)完以后與我們賬套的數(shù)值不一致了,我們的賬套還需要調(diào)整嗎?我這邊沒(méi)有參與過(guò)這方便的業(yè)務(wù),
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司第一季度利潤(rùn)總額20萬(wàn)元,因?yàn)槲覀児臼歉咝录夹g(shù)企業(yè),第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后,企業(yè)所得稅為0,所以我申報(bào)第一記度企業(yè)所得稅時(shí),想調(diào)整一下表,調(diào)表不調(diào)賬,我第一季度不計(jì)提企業(yè)所得稅了,可以嗎?
老師,我6月的工資發(fā)了,個(gè)稅沒(méi)扣,也沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行賬轉(zhuǎn)錯(cuò),一進(jìn)一出還需要做賬嗎
無(wú)形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷 第二年的賬面價(jià)值不用減去第一年的攤銷金額嘛
老師做賬的時(shí)候銀行流水借袋方有一方凍結(jié)了,可以訂憑證嗎,有影響嗎
印花稅申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)開出去的票要交,進(jìn)貨發(fā)票也要交印花稅嗎?
老師,房開公司購(gòu)買的土地契稅稅率是好多,列入那個(gè)項(xiàng)目
購(gòu)買燒水壺能計(jì)入辦公費(fèi)用去嗎
老師您好,我們要注銷一家公司,科目對(duì)沖之后,應(yīng)付賬款還有十幾萬(wàn)沒(méi)平賬,我該把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?
公司應(yīng)付賬款有掛賬,付款出去,發(fā)票沒(méi)收到就沒(méi)入賬,導(dǎo)致賬面有掛賬,后面稅務(wù)查下對(duì)方發(fā)票是有開了,這些發(fā)票都18.19年,如果我賬上要調(diào)平要怎么做呀,是要補(bǔ)入嗎,還是可以不做,用其他方式調(diào)平呀
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是已發(fā)票時(shí)間的次月還是收到貨暫估入庫(kù)的次月就可以?