不可以。企業(yè)所得稅實(shí)行季度末核算,次月15日前申報(bào)繳納,需要遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制和配比原則,采用預(yù)提方式核算。第一季度有利潤(rùn)總額,就應(yīng)該按照規(guī)定計(jì)提企業(yè)所得稅。 另外,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策通常在7月預(yù)繳申報(bào)第2季度、10月預(yù)繳申報(bào)第3季度企業(yè)所得稅時(shí),或年度匯算清繳時(shí)享受,第一季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)一般不能享受該政策。所以不能因?yàn)榈诙径壬陥?bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后企業(yè)所得稅為0,就對(duì)第一季度的報(bào)表進(jìn)行不恰當(dāng)調(diào)整。
老師,我在填寫(xiě)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我們第三季度利潤(rùn)是負(fù)的,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅,在表格里也填了研發(fā)費(fèi)用的金額,那第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以可以用前三季度的加計(jì)扣除?
公司高薪技術(shù)企業(yè),第三季度的申報(bào)企業(yè)所得稅,是不是可以按利潤(rùn)表的研發(fā)費(fèi)去填寫(xiě)加計(jì)抵扣
你好..比如我們是高新技術(shù)企業(yè)…有利潤(rùn)200多萬(wàn)..但是高新技術(shù)企業(yè)年報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以加計(jì)扣除,剛好不用交稅..報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有報(bào)利潤(rùn)..因?yàn)榈谒募径冉涣似髽I(yè)所得稅..稅務(wù)局年報(bào)的時(shí)候是不給退的..這個(gè)操作可以嗎..
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司第一季度利潤(rùn)總額20萬(wàn)元,因?yàn)槲覀児臼歉咝录夹g(shù)企業(yè),第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后,企業(yè)所得稅為0,所以我申報(bào)第一記度企業(yè)所得稅時(shí),想調(diào)整一下表,調(diào)表不調(diào)賬,我第一季度不計(jì)提企業(yè)所得稅了,可以嗎?
有哪位老師清楚,2010年之前沒(méi)有簽合同,2010年至今這個(gè)月補(bǔ)簽的合同,還有沒(méi)有法律效力?
金碟會(huì)計(jì)軟件結(jié)了賬之后就不能修改憑證了嘛?
請(qǐng)問(wèn),買(mǎi)水魚(yú)共用了50元,還付了加工費(fèi)80元,那當(dāng)天水魚(yú)采購(gòu)成本就是130元了?
你好,家居屬于什么行業(yè)?
老師,收到老板茶室使用的電茶爐的發(fā)票,怎么做分錄?款已付
老師,麻煩問(wèn)一下自己的一般納稅人,想開(kāi)給別人20萬(wàn)轉(zhuǎn)票,沒(méi)有實(shí)際入賬有啥風(fēng)險(xiǎn)
老師好,有兩個(gè)問(wèn)題: 1、今年3月注冊(cè)的公司,第一季度只報(bào)了幾百的開(kāi)辦費(fèi),到現(xiàn)在也沒(méi)有經(jīng)營(yíng),沒(méi)有發(fā)工資也沒(méi)有計(jì)提,個(gè)稅怎么操作? 2、個(gè)體戶第一季度收入28000元,做賬的時(shí)候增值稅未入賬,貸方直接入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28000元,報(bào)稅的時(shí)候收入寫(xiě)了28000元,申報(bào)增值稅報(bào)表顯示3%的稅率840元,最終顯示稅額0,這個(gè)業(yè)務(wù)我該怎么調(diào)整?
半年繳納一次的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么記賬老師,我們還補(bǔ)繳了2024年一年的并繳納了滯納金
請(qǐng)問(wèn)做賬系統(tǒng)做的是內(nèi)賬還是外賬?
老師你好!買(mǎi)的中級(jí)必刷500題,書(shū)收到了,但電腦上沒(méi)找到,想用電腦刷題
好的,老師,請(qǐng)問(wèn)季度企業(yè)所得稅中,利潤(rùn)表中的本期金額和本年累計(jì)金額填的都是1-3月的累計(jì)數(shù)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
老師,我按照毛利率計(jì)算的增值稅稅負(fù)率是3.25%,實(shí)際繳納增值稅的稅負(fù)率是3.83%,這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事的