同學,你好 是發(fā)票沒有來嗎?
老師,前幾年的暫估庫存商品,有五六家暫估多的,實際沒進那么多商品,現(xiàn)在往來一直掛著,暫估的商品也有銷售掉了,匯算清繳沒做過納稅調整,帳把掛帳的往來消掉,怎么處理好呢
老師,這個借庫存商品,貸應付賬款暫估,去年匯算調增,這個怎么帳務怎么處理,不處理一直掛著帳呢
老師,我想問一下,我家去年暫估了一筆十萬的庫存商品,全部結轉成本了,這筆暫估拿不到票子了,我在報去年的匯算清繳的時候調增了這十萬的成本,這筆暫估掛帳的應付賬款也付不出去了,因為是虛增的,那我這筆應付賬款的掛帳應該怎么進行賬務處理呢
之前做賬是 :借庫存商品 貸應付賬款-暫估。 結轉了成本, 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。(暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅,后邊就沒再管了) 目前科目余額表上掛著 應付賬款—暫估。暫估款已經在2022年匯算清繳調增了。 賬務處理怎么做?
我接手一家小規(guī)模賬,往年有個應付賬款暫估,,借庫存商品,貸應付賬款暫估,這個怎么處理啊老師
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數據推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
是的,老師
同學,你好 那需要紅字沖銷這筆分錄
直接紅字沖銷就可以了,匯算清繳可以重新申報嗎,
同學,你好 匯算清繳不用重新申報
老師,匯算清繳有稅款,未扣款,怎么能在電子稅務局重新申報
同學,你好 作廢之前的申報表,重新申報
不讓我作廢,說是有稅款
同學,你好 那你有更正的按鈕嗎?
我找找看看
同學,你好 嗯嗯,好的
謝謝老師的幫助,找到了
同學,你好 嗯嗯,好的,祝工作順利