借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入,如果不支付的做這個(gè)。
老師,前幾年的暫估庫存商品,有五六家暫估多的,實(shí)際沒進(jìn)那么多商品,現(xiàn)在往來一直掛著,暫估的商品也有銷售掉了,匯算清繳沒做過納稅調(diào)整,帳把掛帳的往來消掉,怎么處理好呢
老師好,我們是小規(guī)模,庫存商品-蛋白分析儀,因?yàn)槭菑S家贈送沒有來票,但是銷售了借應(yīng)付賬款貸庫存商品,所以庫存商品在貸方。22年就一直掛在庫存商品貸方,就是不會有來票,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)帳怎么處理啊,一直掛著庫存商品貸方嗎?匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會不會查出來?
老師,我們是商業(yè)企業(yè),商品入庫票未到且已經(jīng)做了銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)時(shí)有做暫估入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商?,F(xiàn)在要做匯算清繳,確認(rèn)有好幾個(gè)庫存商品是沒有票回來沖暫估的,首先賬面要如何做會計(jì)處理(如果只需要匯算清繳調(diào)增繳稅,賬面跨年不做處理,那掛的應(yīng)付賬款-應(yīng)付供應(yīng)商這個(gè)余額要怎么做處理,其次,匯算清繳直接調(diào)增該筆金額增加利潤補(bǔ)繳企業(yè)所得稅對吧。
請問老師,公司2023年開出去的商品都沒有庫存,以前的會計(jì)暫估了金額,我現(xiàn)在交接過來這筆暫估還在掛賬,2023年匯算清繳是也沒有納稅調(diào)整調(diào)增,2024年也沒有開進(jìn)來,這種應(yīng)該怎么處理?
老師,請問一下,我公司去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直沒收回來,預(yù)計(jì)以后也不會收回來,匯算清繳時(shí)已經(jīng)有納稅調(diào)增了,但我暫估時(shí)做的 借 :庫存商品 貸:應(yīng)付-暫估 一直還留在賬面上,我要怎么才能清理掉這個(gè)應(yīng)付-暫估呢
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
如果稅務(wù)問,怎么講呢
你好,這筆錢不需要支付給對方。