是沒(méi)有取得發(fā)票還是?需要問(wèn)清楚原因
老師我12月份暫估庫(kù)存商品20000,分錄 接庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 貸庫(kù)存商品20000.這個(gè)月拿到發(fā)票18000,借應(yīng)付賬款暫估20000,貸庫(kù)存商品20000.借庫(kù)存商品18000應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借庫(kù)存商品 2000 帶以前年度損益調(diào)整2000
東老師 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)您當(dāng)時(shí)說(shuō)最多暫估一年?
老師 我商品先到 做暫估入庫(kù)的時(shí)候 會(huì)計(jì)分錄是借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 實(shí)際收到發(fā)票的時(shí)候 做的分錄是借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
老師,我有個(gè)暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品-電腦顯卡 2000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2000 可以沖掉一半嗎 借:庫(kù)存商品-電腦顯卡 -1000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -1000 這樣操作行嗎
我接手一家小規(guī)模賬,往年有個(gè)應(yīng)付賬款暫估,,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估,這個(gè)怎么處理啊老師
老師,我們第一次做煤炭生意,進(jìn)項(xiàng)票先進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票,我們過(guò)了幾天提的一般納稅人,又開(kāi)出的專(zhuān)票,都在一個(gè)月內(nèi)完成,同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
現(xiàn)在財(cái)務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開(kāi)發(fā)成本+開(kāi)發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時(shí)確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫(xiě)的提交了完了就都成一片,考試不會(huì)這樣吧老師
中級(jí)考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問(wèn)題,特別是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽(tīng)聽(tīng)老師專(zhuān)業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長(zhǎng)期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開(kāi)票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開(kāi)在發(fā)票里,之前我們都是開(kāi)合同總金額的發(fā)票,他說(shuō)的這么開(kāi)會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開(kāi)嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專(zhuān)票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
她們代理記賬都是瞎捏的數(shù)據(jù),沒(méi)有成本
他現(xiàn)在需要注銷(xiāo),這種情況,這種往來(lái)怎么處理?
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目
若還有庫(kù)存商品,可做相反分錄。