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我接手一家小規(guī)模賬,往年有個(gè)應(yīng)付賬款暫估,,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估,這個(gè)怎么處理啊老師

2023-10-17 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-17 10:56

是沒有取得發(fā)票還是?需要問清楚原因

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快賬用戶6119 追問 2023-10-17 10:57

她們代理記賬都是瞎捏的數(shù)據(jù),沒有成本

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快賬用戶6119 追問 2023-10-17 10:58

他現(xiàn)在需要注銷,這種情況,這種往來怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 11:00

轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目
若還有庫(kù)存商品,可做相反分錄。

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2023-10-17
你好 直接藍(lán)字 借應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 沖暫估是正常的賬務(wù)處理 不沖紅字
2023-10-25
同學(xué)你好 是庫(kù)存商品一暫估;
2021-03-01
你好,你是多做了的話可以的。
2023-03-01
是的,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本做借以前年度損益調(diào)整18000貸庫(kù)存商品
2020-03-11
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