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老師,你好,我們公司新的辦公地最近在裝修,買的什么燈帶,總裁休息室的浴霸暖風(fēng)機(jī)馬桶什么的不屬于固定資產(chǎn),我做到哪個(gè)科目里?我想把這次裝修的不屬于固定資產(chǎn)的小物件統(tǒng)一放在一個(gè)科目里,以后查賬的時(shí)候也好查,這樣可以嗎,哪個(gè)科目怎么做比較合適?

2022-05-14 09:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-14 09:21

您好,這個(gè)可以計(jì)入到管理費(fèi)用呀

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快賬用戶8577 追問 2022-05-14 09:22

是管理費(fèi)用,管理費(fèi)用里邊的下級科目,就直接裝修費(fèi)?還是開辦費(fèi)?公司只是搬遷,也不是才開業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-05-14 09:22

開辦費(fèi)就可以啦,您好

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您好,這個(gè)可以計(jì)入到管理費(fèi)用呀
2022-05-14
這種情況下,貸方除了沖減 “其他應(yīng)收款” 外,還應(yīng)將抵債金額與購買資產(chǎn)包成本及已確認(rèn)債權(quán)等的差額,記入 “投資收益” 科目,以反映業(yè)務(wù)帶來的收益。具體會計(jì)分錄如下: 借:無形資產(chǎn) —— 土地 800 萬 貸:其他應(yīng)收款 —— 資產(chǎn)管理公司 30 萬 投資收益 770 萬 解釋:購買資產(chǎn)包支付 30 萬,獲得了對債務(wù)人 1000 萬的債權(quán),現(xiàn)在收到價(jià)值 800 萬的土地抵債,相當(dāng)于這筆業(yè)務(wù)有了 770 萬的收益(800 - 30 ),所以貸記 “投資收益” 科目。
2025-03-19
您好,若是籌建期,利潤表金額都是零,利息也計(jì)入長期待攤費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-04-05
你好同學(xué)發(fā)票可以補(bǔ),資產(chǎn)也是對的同學(xué)新東西來了用發(fā)票入,沒發(fā)票別入就好了同學(xué)你的資產(chǎn)分錄是對的同學(xué)同學(xué)沒錯(cuò)
2021-01-08
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因?yàn)橘徺I資產(chǎn)和裝修款項(xiàng)未開發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)增處理。 在寫情況說明時(shí),建議您詳細(xì)說明未開發(fā)票的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項(xiàng)的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對方款項(xiàng)的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時(shí),您需要詳細(xì)說明已停止合作的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
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