你好可以通過預(yù)繳增值稅
本期開了很多發(fā)票,這些發(fā)票前期已經(jīng)確認(rèn)過未開票收入了,可是這個月未開票收入又不多,那么等我報增值稅的時候,開具發(fā)票那里正常填,按稅控實(shí)際開出的銷售額和稅額,未開票收入那里尼?填負(fù)數(shù)嗎?(因?yàn)楸酒谖撮_票收入低于開之前發(fā)票金額)還是說等后面月份有了慢慢低?
老師你好,我咨詢一下房開企業(yè)確認(rèn)銷售收入后申報繳納增值稅,這個報表我應(yīng)該怎么申報,正常應(yīng)該按照發(fā)票不含稅金額和稅額填寫的,但是有扣除土地出讓金的部分,實(shí)際繳納的增值稅不應(yīng)該是發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額,那這個增值稅申報表我需要怎么填寫才正確
1月4日,與永達(dá)公可簽訂銷售合同,銷售實(shí)木餐桌200件給永達(dá)公司,合同注明不含稅售價為每件3800元,開具增值稅專用發(fā)票公司提供給永達(dá)公司的商業(yè)折扣為10%.個打折扣合同總價(不含稅)為760000元,折扣后不含稅總價為684000元,增值稅金數(shù)為88920元,(銷售合同中,商品價款與増值稅稅款分別列示)。公司開具的增值稅發(fā)票中,已將銷售款與折扣款開具在同一張發(fā)票中。現(xiàn)金折扣條件為2/101/20N/30,計算現(xiàn)金折扣按含稅價。公司已于當(dāng)日將商品發(fā)出,永達(dá)公司已驗(yàn)收入庫。
已開具銷售發(fā)票,未達(dá)到收入的確認(rèn)條件,增值稅正常繳納,那不含稅的金額,掛在哪個科目中?
小規(guī)模企業(yè),上季度的銷售額未達(dá)到45000,同時開具的有專票跟普票。 專票收入增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額欄中, 普票收入是填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄中還是小微企業(yè)免稅銷售額欄?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
借:應(yīng)收賬款 貸:? 增值稅-銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)收賬款 貸增值稅-預(yù)繳項(xiàng)稅
意思是不含稅收入這一部分不做賬嗎?
是的呀你不是不滿足收入確認(rèn)條件嗎