同學你好 計入進項稅就可以
老師,我們10年前銷售的一批貨物,當年已開票確認收入,但是后期因質量糾紛,有兩臺設備一直未發(fā)出,還在我公司庫房,現對方不要貨物了,也不支付貨款,因時間太久遠了也無法開具紅字發(fā)票,那么我應該如何做賬務處理,如果沖回收入,無法開具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
老師,我是面粉廠,現在有一筆銷售免稅產品麩皮的業(yè)務,不知如何處理! 開發(fā)票時,是不是我收到多少錢就全部填在金額(不含稅)那里? 賬務上我該如何處理? 借,銀行存款,1000。貸,主營業(yè)務收入1000。嗎?對應的原材料是小麥,我自己開收購發(fā)票,進項稅還要轉出,那轉出多少怎么計算呢?
問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結算金額5,600,020.00元,結算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發(fā)票150萬元,款已收;現在,1、我如何進行賬務處理?2、怎么來確認收入?是按結算金額5,600,020.00元來確認收入,還是只按150萬來確認收入?3、對于未開票部分,該怎么賬務處理?對繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認收入了,那后期開票了后,賬務又如何處理?
分期收款購買設備,對方也是分期開票,那我入賬的時候會把不含稅金額入到資產里,那未來要進到進項稅那部分該如何處理?
老師,我們融資租賃購買設備1400000(含稅),不含稅1238938.05元。租金總額1444000元(分12個月平均付款120333)。收到設備后,融資公司分12個月,給我們開固定資產的發(fā)票。也就是每個月開11.6萬(含稅)的固定資產發(fā)票。我怎么做分錄?什么時候開始提折舊?收到資產時候去定長期應付款時候,包含進項稅嗎
請問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時,收入和成本分別是調增還是調減?謝謝!
研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費用了的呀,第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對么
老師好,服務商開給我的專票被稅務局要求做進項轉出,我要求服務商退回我進項轉出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他,請勿重復接單
請問老師公司主體已經注銷了,之前開出的發(fā)票開錯了還能作廢嗎
老師好,支付給其他單位的補償金是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候,需要調增嗎?
上課例題,老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權平均得到利率,后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款,然后在第一次借款額度用完后,再使用第二次一般借款的額度?
上年研發(fā)支出-費用化支出 調回資本化支出的話,匯算時表單怎么填
老師好,服務商開給我的專票被稅務局要求做進項轉出,我要求服務商退回我進項轉出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,酒店開業(yè)時買了那個床和床墊兩種,單價分別是1400元/張,1300元/張 ,共買了 68張,總價92400元,稅法上是要做5年折舊的,但是我只做了3年折舊,之前問過老師可以做3年,那我現在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會就有差異了,那要調增嗎
請問公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬?
我進的待認證進項稅,因為金額大,我擔心我的賬上應交稅費的數字和增值稅申報表的數字差異較大,引起稅務關注
同學你好 這個你可以先不勾選