同學(xué)你好 1.購進(jìn)直接賣出的嗎
想問下各位老師,我是2022年通過初級(jí)考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請(qǐng)問這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長(zhǎng)期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)???
老師,來報(bào)銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
是的,老師購進(jìn)就直接賣出了
借庫存商品 貸銀行存款 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 按照你開出去發(fā)票的金額確認(rèn)收入 3.未開票部分做未開票收入就行了 和開票收入一樣做分錄繳稅的 4.先紅沖未開票收入然后重新按照開票的金額做收入
未開票確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款(未開票,價(jià)稅合計(jì)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(未開票),貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅(未開票), 老師:從分錄來看,(預(yù)估)銷項(xiàng)稅,也就是,銷項(xiàng)稅增加了,這個(gè)會(huì)影響我增值稅申報(bào),多交稅款的情況嗎?
沒有 未開票收入就是要繳稅的
未開票的這部分銷項(xiàng)稅,能否與進(jìn)賬稅進(jìn)行抵扣?
購進(jìn)水泥收到的是專票,銷售水泥開出的也是專票
可以抵扣的哦 那就是借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
其實(shí),我想問:未開票的這部分銷項(xiàng)稅,目前暫時(shí)在賬上體現(xiàn)出來,不用真金白銀到稅局繳納,等到開票,在與進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行抵消,若有差額,才進(jìn)行繳稅,這個(gè)邏輯對(duì)不對(duì)?
差額納稅的話是這樣的