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問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結(jié)算金額5,600,020.00元,結(jié)算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發(fā)票150萬元,款已收;現(xiàn)在,1、我如何進(jìn)行賬務(wù)處理?2、怎么來確認(rèn)收入?是按結(jié)算金額5,600,020.00元來確認(rèn)收入,還是只按150萬來確認(rèn)收入?3、對(duì)于未開票部分,該怎么賬務(wù)處理?對(duì)繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認(rèn)收入了,那后期開票了后,賬務(wù)又如何處理?

問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結(jié)算金額5,600,020.00元,結(jié)算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發(fā)票150萬元,款已收;現(xiàn)在,1、我如何進(jìn)行賬務(wù)處理?2、怎么來確認(rèn)收入?是按結(jié)算金額5,600,020.00元來確認(rèn)收入,還是只按150萬來確認(rèn)收入?3、對(duì)于未開票部分,該怎么賬務(wù)處理?對(duì)繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認(rèn)收入了,那后期開票了后,賬務(wù)又如何處理?
問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結(jié)算金額5,600,020.00元,結(jié)算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發(fā)票150萬元,款已收;現(xiàn)在,1、我如何進(jìn)行賬務(wù)處理?2、怎么來確認(rèn)收入?是按結(jié)算金額5,600,020.00元來確認(rèn)收入,還是只按150萬來確認(rèn)收入?3、對(duì)于未開票部分,該怎么賬務(wù)處理?對(duì)繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認(rèn)收入了,那后期開票了后,賬務(wù)又如何處理?
問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結(jié)算金額5,600,020.00元,結(jié)算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發(fā)票150萬元,款已收;現(xiàn)在,1、我如何進(jìn)行賬務(wù)處理?2、怎么來確認(rèn)收入?是按結(jié)算金額5,600,020.00元來確認(rèn)收入,還是只按150萬來確認(rèn)收入?3、對(duì)于未開票部分,該怎么賬務(wù)處理?對(duì)繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認(rèn)收入了,那后期開票了后,賬務(wù)又如何處理?
2021-07-02 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-02 11:43

同學(xué)你好 1.購進(jìn)直接賣出的嗎

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快賬用戶4528 追問 2021-07-02 11:44

是的,老師購進(jìn)就直接賣出了

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齊紅老師 解答 2021-07-02 11:49

借庫存商品 貸銀行存款 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 按照你開出去發(fā)票的金額確認(rèn)收入 3.未開票部分做未開票收入就行了 和開票收入一樣做分錄繳稅的 4.先紅沖未開票收入然后重新按照開票的金額做收入

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快賬用戶4528 追問 2021-07-02 12:04

未開票確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款(未開票,價(jià)稅合計(jì)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(未開票),貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅(未開票), 老師:從分錄來看,(預(yù)估)銷項(xiàng)稅,也就是,銷項(xiàng)稅增加了,這個(gè)會(huì)影響我增值稅申報(bào),多交稅款的情況嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 12:07

沒有 未開票收入就是要繳稅的

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快賬用戶4528 追問 2021-07-02 12:19

未開票的這部分銷項(xiàng)稅,能否與進(jìn)賬稅進(jìn)行抵扣?

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快賬用戶4528 追問 2021-07-02 12:21

購進(jìn)水泥收到的是專票,銷售水泥開出的也是專票

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齊紅老師 解答 2021-07-02 12:28

可以抵扣的哦 那就是借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

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快賬用戶4528 追問 2021-07-02 12:35

其實(shí),我想問:未開票的這部分銷項(xiàng)稅,目前暫時(shí)在賬上體現(xiàn)出來,不用真金白銀到稅局繳納,等到開票,在與進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行抵消,若有差額,才進(jìn)行繳稅,這個(gè)邏輯對(duì)不對(duì)?

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齊紅老師 解答 2021-07-02 12:48

差額納稅的話是這樣的

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