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老師,我是面粉廠,現(xiàn)在有一筆銷售免稅產(chǎn)品麩皮的業(yè)務(wù),不知如何處理! 開(kāi)發(fā)票時(shí),是不是我收到多少錢就全部填在金額(不含稅)那里? 賬務(wù)上我該如何處理? 借,銀行存款,1000。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000。嗎?對(duì)應(yīng)的原材料是小麥,我自己開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅還要轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出多少怎么計(jì)算呢?

老師,我是面粉廠,現(xiàn)在有一筆銷售免稅產(chǎn)品麩皮的業(yè)務(wù),不知如何處理!
開(kāi)發(fā)票時(shí),是不是我收到多少錢就全部填在金額(不含稅)那里?
賬務(wù)上我該如何處理?
借,銀行存款,1000。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000。嗎?對(duì)應(yīng)的原材料是小麥,我自己開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅還要轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出多少怎么計(jì)算呢?
2020-11-28 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-28 10:44

同學(xué)你好,發(fā)票這樣填沒(méi)問(wèn)題。賬務(wù)也可這樣處理。轉(zhuǎn)出的按照你當(dāng)初計(jì)算抵扣的稅率轉(zhuǎn)出,一般是9%

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同學(xué)你好,發(fā)票這樣填沒(méi)問(wèn)題。賬務(wù)也可這樣處理。轉(zhuǎn)出的按照你當(dāng)初計(jì)算抵扣的稅率轉(zhuǎn)出,一般是9%
2020-11-28
你好,6 月你需要把上月的先沖了申報(bào)。再按照內(nèi)銷售申報(bào)才可以
2021-07-02
上面的分錄對(duì)的 你也可以銷售的時(shí)候確認(rèn)無(wú)票收入,開(kāi)了發(fā)票紅沖無(wú)票收入,然后做發(fā)票的
2019-10-11
您的會(huì)計(jì)分錄大體正確,但有個(gè)小細(xì)節(jié)需調(diào)整。預(yù)估入庫(kù)時(shí),借方科目應(yīng)為“在途物資”而非“預(yù)付賬款暫估”。其他步驟無(wú)誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預(yù)付賬款 500 銷售時(shí): 借:銀行存款 900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 796.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))103.54 成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時(shí),若仍未收到發(fā)票,需進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-01
您好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給您單位開(kāi)具專票還是普通發(fā)票 您單位是一般納稅人嗎
2024-08-13
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