你好,無法開具紅字發(fā)票也就不能沖減你的收入和稅費了
老師,我們10年前銷售的一批貨物,當年已開票確認收入,但是后期因質量糾紛,有兩臺設備一直未發(fā)出,還在我公司庫房,現(xiàn)對方不要貨物了,也不支付貨款,因時間太久遠了也無法開具紅字發(fā)票,那么我應該如何做賬務處理,如果沖回收入,無法開具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
公司上個月購買的勞保鞋,因為質量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進項專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián),無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務處理呢?
老師下午好,我們公司做鋼材的,21年給工地送貨每次貨到負責人簽收,簽收單拿回來我們開發(fā)票隔月結清貨款,后面工地簽收人監(jiān)守自盜把收到的鋼材偷偷轉賣了,就出現(xiàn)了我公司后面兩個月送到工地的貨簽收人簽收了,但是對方公司不承認不付款,我們這兩年都在走司法程序 我們起訴對方公司,對方公司起訴簽收人,最后法院判對方公司要按照送貨單付款給我們,,可是對方公司欠了非常多的供應商的款沒能力還,我們送最后一批鋼材合計金額是600萬,發(fā)票還沒有開具,當時這批貨財務是做了發(fā)出商品,,現(xiàn)在三年了收款遙遙無期,錢收不回來老板肯定是不愿意再發(fā)票開給對方公司的,想請你老師,我這發(fā)出商品600萬要一直掛著帳嗎,,怎么處理稅務這款才合規(guī)呢
老師,我公司為商貿一般納稅人,有貨物運輸服務和花卉苗木銷售經營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務處理是庫存商品,但是當時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬,當時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫;實際庫存已經沒有了,早就給建筑公司種對方項目地里了,只是對方沒有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
你看下 老師 我怎么回復比較好
我不懂專業(yè)知識 這是學員問我的問題
由于已經無法開紅票,所以就是當做這個業(yè)務已經做了,也就是之前交的增值稅所得稅就得自己認了
老師 我該怎么說?
又來問了 我該怎么回答
不能做收入沖回,因為如果你做收入減少就意味著你的所得稅會少交,你應收收不回做壞賬就可以了,如果說沒發(fā)貨稅務不認可這個壞賬那只需要匯算清繳做納稅調增就好了
是這個意思嗎
可以先掛著,實際要處理也沒問題,只要匯算清繳做納稅調增就好