你好,要看這項業(yè)務(wù)本身是能不能抵扣的。 如果本身能抵扣是由于對方的問題導致的,就可以要求退。
老師好,請問一下今年3月份供應商給我們開了進項票,次月我司抵扣了進項稅額,但是現(xiàn)在由于產(chǎn)品有問題,我們無法付款。供應商要求進項轉(zhuǎn)出。請問一下這個進項該怎么轉(zhuǎn)出呢
老師,我已抵扣了進項稅額,后稅局通知不符合抵扣要求,我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,并繳納了稅金,但是轉(zhuǎn)出的進項稅額應交增值稅與銀行實際繳納的應交增值稅差額一分錢,怎么處理?銀行繳納數(shù)據(jù)無誤,轉(zhuǎn)出進項數(shù)據(jù)無誤
上個月供應商開了稅額20W的發(fā)票給我們,我們也做了抵扣。但因為是供應商開錯發(fā)票,這個月我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理,開回正確的給我們。那是不是相當于就抵消了20W的進項稅額轉(zhuǎn)出? 然后我算本月需要的進項發(fā)票時就可以忽略這筆抵消的發(fā)票?
供應商開的加工費發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,因他被列為風險納稅人,稅務(wù)要求我司做進項轉(zhuǎn)出,請問這個轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他
請問我們賣供應商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應付下個月的房租和本月應付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
25年3月發(fā)現(xiàn)24年營業(yè)成本多計1000多,年度財務(wù)報表稅務(wù)上傳是上傳調(diào)整前還是調(diào)整后的?
老師您好,退休人員返聘需要交個稅嗎,簽的勞務(wù)合同
老師,你好,小規(guī)模出口企業(yè)對方不要票可以不開嗎?
老師,公司購買的定期存款,需要交稅嗎?
如果本身屬于稅法規(guī)定的不能夠抵扣的范圍,這種就不應該找對方退。