因服務(wù)商過錯(cuò)導(dǎo)致專票需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要求其退回稅額合理;因自身原因或政策調(diào)整等不可抗力因素,要求退回稅額不合理或應(yīng)協(xié)商處理。
老師,去年支付給百旺的開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)已經(jīng)全額抵扣了,但是因?yàn)樗麄児ぷ魇д`給我們開了錯(cuò)誤的商品項(xiàng)目名稱,現(xiàn)在已經(jīng)把服務(wù)費(fèi)300元退給了我們,我要怎么做賬啊?還要去稅務(wù)局做增值稅更正申報(bào)?
上個(gè)月供應(yīng)商開了稅額20W的發(fā)票給我們,我們也做了抵扣。但因?yàn)槭枪?yīng)商開錯(cuò)發(fā)票,這個(gè)月我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理,開回正確的給我們。那是不是相當(dāng)于就抵消了20W的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 然后我算本月需要的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就可以忽略這筆抵消的發(fā)票?
請(qǐng)問老師,供應(yīng)商給我們開了幾張發(fā)票, 但是因?yàn)閷?duì)方企業(yè)的原因 ,稅務(wù)說這幾張發(fā)票不合格, 要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 這些發(fā)票是以往年度的, 現(xiàn)在增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了補(bǔ)稅了,成本也已經(jīng)沖減了 我們是不是可以要求企業(yè)重開發(fā)票給我們?
甲方稅務(wù)找到我們說我們以前紙質(zhì)發(fā)票編碼大類開錯(cuò)了,以前開成其他居民日常服務(wù)現(xiàn)在要求我們把2022年和2023年的,改成其他生活服務(wù)他們才能抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我們準(zhǔn)備紅沖去年的票,然后他們那邊做22年和23年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們新開具的發(fā)票在抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問他們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以直接在電子稅務(wù)局轉(zhuǎn)出嗎?就是報(bào)表內(nèi)。然后賬務(wù)處理怎么做呢?感謝老師
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o法抵扣了呀,但我付的可是價(jià)稅合計(jì)的金額給他
我們公司2019年辦理了對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時(shí)已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
劇本推理公司開票可以開生活服務(wù)—其他娛樂服務(wù)嗎
個(gè)人把裝修好民宿給企業(yè)經(jīng)營(yíng),不收租金,年底利潤(rùn)分成,要開發(fā)票嗎?個(gè)人所得稅要交嗎?
注冊(cè)遼寧冠名,注冊(cè)資金要求是什么
企業(yè)第一次登電子稅務(wù)局,沒有密碼怎么登陸啊
老師 我們有個(gè)客戶我這邊做賬顯示多付了三萬, 但是對(duì)方說正好平賬, 我這邊應(yīng)收賬款科目借方是負(fù)三萬, 我怎么平賬
老師,我2024年有暫估成本50000元。到現(xiàn)在沒有票,估計(jì)也回不來了。做匯算清繳調(diào)增,寫到哪里。是納稅調(diào)整表哪個(gè)位置,
老師好,請(qǐng)教一下,與朋友合伙辦了個(gè)公司,公司章程寫只有一個(gè)股東。股本金要100萬,但實(shí)際此股東轉(zhuǎn)入40萬,現(xiàn)在此股東要把法人轉(zhuǎn)讓其他人,(共3人合伙,另外兩人實(shí)際以借款形式把錢打入公司來運(yùn)營(yíng)。)公司剛運(yùn)營(yíng)1年,賬上有2萬元利潤(rùn),這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交稅嗎
六稅兩費(fèi)包含哪些??????
老師,員工聚餐走福利費(fèi)嗎
對(duì)的就是因?yàn)榉?wù)商本身除了問題,我是正常支付的價(jià)稅合計(jì)金額,現(xiàn)在抵扣不了了他肯定應(yīng)該退我稅金對(duì)吧
是的 這個(gè)你們協(xié)商才可以