你好!借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入
借:管理費—業(yè)務(wù)招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 視同銷售部分把它調(diào)成 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅 如何調(diào)賬?
老師當(dāng)時銷售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,收到款時: 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
你好,老師!銷售商品50400元,銷售成本29028元,借:應(yīng)收帳款50400,貸:主營業(yè)務(wù)收入50400,借:主營業(yè)務(wù)成本29028,貸:庫存商品29028。商品進銷售差價如何做?
老師,自產(chǎn)產(chǎn)品贈送給客戶,是用借:銷售費用 ,貸:庫存商品,還是借:銷售費用,貸:主營業(yè)務(wù)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品?
制造業(yè),主營業(yè)務(wù)銷售產(chǎn)品,客戶代存商品,收到存儲費應(yīng)如何處理
老師,您好!我們企業(yè)在租賃場地改造裝修期,費用只有“管理費用—開辦費”和“長期待攤費用”兩個,但是本月發(fā)生了“預(yù)收賬款—房租定金”,申報增值稅時零申報,對不對?
老師,我們是出口企業(yè),登記時候生產(chǎn)型,但是稅務(wù)核查過,我們不符合退稅,因為我們不具備生產(chǎn),哪還有其他方式可以符合退稅嘛,
固定資產(chǎn)下面的累計折舊多和少,是不是多的累計折舊使資產(chǎn)總額變更小一些?
招商局需要我司提供采購物料的貨款,怎么取得數(shù)據(jù)?
老師 我想問醫(yī)保要到哪申報
增值稅一般納稅納稅人證明怎么開局
單位社保年度繳費工資申報,繳費工資寫錯了怎么辦?社保年檢還在申報期內(nèi),能改嗎?
外地有辦事處 開我們石家莊公司的名稱可以用嗎?
半路結(jié)賬,之前沒賬,銀行足額1萬分錄 咋做謝謝老師
老師,請問一下,比如住宿打車,商家發(fā)優(yōu)惠券,住了500塊,實際支付490,但是發(fā)票開具了500,打車也是一樣的情況,會計報銷的時候是不是應(yīng)該按照直接支付金額具實入賬,而不能被發(fā)票干擾。
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如何確定成本,金額太小,計提的折舊也無法分?jǐn)?
你好不用計提!要么沖減銷售費用