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這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師

這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
2023-06-18 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-19 08:45

同學你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應該 借: 庫存商品 這個進項稅額不用轉(zhuǎn)出,應為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認銷項稅額了

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您好,同學,很高興回答您的問題!
2023-06-18
同學你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應該 借: 庫存商品 這個進項稅額不用轉(zhuǎn)出,應為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認銷項稅額了
2023-06-19
你好,你確認了銷項的話進項稅不用轉(zhuǎn)出,但是你的分錄有問題你確認了兩遍銷售費用,收到專票,為什么不確認庫存商品,而是直接確認銷售費用?
2023-06-18
你好!樣品時你們自己生產(chǎn)的還是外購的?安規(guī)定無償贈送的也需要視同銷售的,你這是內(nèi)賬還是外賬,
2023-06-18
你好,學員,暫估分錄是對的,外購贈送給客戶的進項稅要做轉(zhuǎn)出,不確認收入
2023-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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