這個(gè)稅負(fù)率的控制在1%左右。
你好,我們是小規(guī)模裝飾公司 現(xiàn)在報(bào)年報(bào),去年2021年,第一季度預(yù)交所得稅交了19000元,年度匯算清繳的時(shí)候退19000元,老板說不退了,我想問納稅調(diào)整表里,應(yīng)該往哪里放比較合適?
老師你好!收到2021年度匯算清繳退稅款,因之前的會(huì)計(jì)在19年度多計(jì)提了所得稅,一直在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸方,未做調(diào)整。21年度預(yù)交所得稅款時(shí)是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 老師,請(qǐng)問現(xiàn)在收到退稅款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
你好,老師,一家運(yùn)輸供應(yīng)鏈公司,21年總收入:758.74萬,年度匯算應(yīng)該交多少所得稅合適?
老師你好,才接受一家公司賬目,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)把2022年度第四季度的收入少申報(bào)19530元,請(qǐng)問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?企業(yè)所得稅匯算清繳還沒有申報(bào)
老師,舉個(gè)例子,假設(shè)公司一年年收入為1000萬,那根據(jù)稅法,我的成本比例應(yīng)該是多少,還有銷管財(cái)?shù)荣M(fèi)用應(yīng)該按照什么比例比較合適,企業(yè)所得稅的稅負(fù)率應(yīng)該是多少,公司是軟件公司,開票收入純軟件
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤(rùn)-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請(qǐng)問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
758萬,那就是7.58萬的所得稅了,好高呀!
如果想在少交些,最低最低要多少才可以呀
是這樣的。以你的賬務(wù)處理為依據(jù)