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我公司是一般納稅人,在5月份更正了2021年所屬期10月份的增值稅申報(bào)表并申請(qǐng)退稅退還回來了。21年已經(jīng)封賬了 跨年了我現(xiàn)在賬務(wù)要如何處理,收入直接沖減在5月份嗎?

2022-05-12 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-12 09:55

同學(xué)你好 直接沖減在五月份

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快賬用戶2375 追問 2022-05-12 09:57

可是我更正的是去年的 這樣子申報(bào)表本年累計(jì)銷售額不一致 我還需要更正21年的匯算清繳嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 10:06

對(duì)的 這個(gè)肯定需要更正的

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快賬用戶2375 追問 2022-05-12 10:15

那沖減在五月份這種處理不就不一致了

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齊紅老師 解答 2022-05-12 10:25

涉及損益的如果是在今年做的跨年調(diào)整那你匯算清繳就按照調(diào)整后的申報(bào) 如果是在今年做的原分錄負(fù)數(shù)紅沖那就不用調(diào)整

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同學(xué)你好 直接沖減在五月份
2022-05-12
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,貸銀行 做到一月份 不需要修改的,你可以賬五處理做做這個(gè)月。
2024-01-30
稅務(wù)局要求繳回2022年4月份的留抵退稅款5萬 請(qǐng)問:這5萬,稅務(wù)退給您了嗎?
2023-02-19
你好,如果影響了當(dāng)期的損益,是需要更改財(cái)報(bào)的
2024-05-11
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022-03-17
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