會(huì)計(jì)憑證已確認(rèn)不能反結(jié)賬進(jìn)行修改,做到以前年度損益調(diào)整就好
給工人購買雇主責(zé)任險(xiǎn)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,您好!500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報(bào)就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細(xì)
年度匯算財(cái)務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報(bào)關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報(bào)關(guān)是港幣89.5萬元,簽合同時(shí)按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時(shí)的匯率825727元,還是報(bào)關(guān)日期時(shí)間,還是開票日期的匯率 問題二、申報(bào)填寫出口退稅時(shí)美元匯率按什么時(shí)間段的,簽合同時(shí)還是報(bào)關(guān)時(shí)還是開票時(shí) 問題三:申請(qǐng)出口退稅,報(bào)關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報(bào)退稅么,申報(bào)填寫的進(jìn)口發(fā)票號(hào)是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號(hào)么
你好,老師,我去年年底開具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時(shí),出現(xiàn)了0.01的營(yíng)業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個(gè)稅退付的手續(xù)費(fèi)不用做增值稅收入
企業(yè)為進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊(cè)資本,請(qǐng)問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營(yíng)業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個(gè)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營(yíng)線索怎么做賬務(wù)處理
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請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整怎么入憑證,謝謝?。ㄑa(bǔ)繳增值稅和企業(yè)所得稅)
借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整 滯納金 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
請(qǐng)問,未開票確認(rèn)的收入及成本怎么體現(xiàn)呢
借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整
成本就是當(dāng)時(shí)這筆收入對(duì)應(yīng)的工程成本費(fèi)用
老師,未開票的收入也要增加的吧,等開票的時(shí)候紅沖再入賬。
開不開票都要計(jì)收入,因?yàn)檫@筆收入屬于以前年度,需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目
確認(rèn)未開票收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 成本入賬 借:工程成本 貸:應(yīng)付賬款 所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)交增值稅及所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅及所得稅 貸:銀行存款 滯納金 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)成本 貸:工程成本
是這樣的嗎老師
如果你成本也是以前年度,但是沒有入賬,今年入賬是要借以前年度損益調(diào)整
好的,謝謝老師