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我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?

2025-05-17 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-17 10:39

是的,就是那樣操作的。

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快賬用戶5706 追問 2025-05-17 10:49

我們收到了廠家給我們開具的負(fù)數(shù)-18500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了。老師,你能指導(dǎo)一下嗎?

我們收到了廠家給我們開具的負(fù)數(shù)-18500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了。老師,你能指導(dǎo)一下嗎?
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齊紅老師 解答 2025-05-17 10:51

他做復(fù)雜了,就這做就行 借:庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款???負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶5706 追問 2025-05-17 11:02

借:主營業(yè)務(wù)成本 -16371.68 貸:應(yīng)付賬款 -18500 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 2128.32 這做嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:03

是的,就那樣做就行了哈

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快賬用戶5706 追問 2025-05-17 11:08

那怎么體現(xiàn)這個18500到了我們公司的賬戶池?就是廠家把這個錢返回到我們系統(tǒng)的賬戶池

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:09

那個是對方開票紅沖,沖了應(yīng)付賬款就說明少收你們18500,不是現(xiàn)金返還錢的

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快賬用戶5706 追問 2025-05-17 11:11

那應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 2128.32 ,前會計入了主營業(yè)務(wù)成本又是怎么理解?老師

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:12

那個以前是勾選抵扣了是計入應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項,現(xiàn)在紅沖了轉(zhuǎn)出,不影響成本的哈。

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快賬用戶5706 追問 2025-05-17 11:20

這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2128.32不是入了主營業(yè)務(wù)成本嘛?老師,不理解這個分錄

這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2128.32不是入了主營業(yè)務(wù)成本嘛?老師,不理解這個分錄
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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:21

他自己做復(fù)雜了。你按我說的思路做就行了哈

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:22

平銷返利。就是沖應(yīng)付賬款,以后少收你們的貨款,就那么簡單。他自己搞那么復(fù)雜

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快賬用戶5706 追問 2025-05-17 11:30

平銷返利是啥意思?老師

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:30

按我后邊那個解釋去操作就行:沖應(yīng)付賬款,以后少收你們的貨款

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快賬用戶5706 追問 2025-05-17 11:35

我直接沖應(yīng)付賬賬,那我之前墊付給客戶的錢怎么平賬?我們墊付給客戶的時候是這樣做賬的:借:預(yù)付賬戶-置換補貼 18500 貸:銀行存款 18500

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:37

沒明白為啥要墊付呢?返利是商家直接讓利少收錢。你跟客戶讓利是你們與客戶之間的事哈

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快賬用戶5706 追問 2025-05-17 11:38

我公司是汽車4S店,采購汽車,收到廠家開具給我們公司的藍(lán)字發(fā)票是這樣做分錄的: 收到采購汽車的藍(lán)字發(fā)票:借:庫存商品 100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 13 貸:預(yù)付賬款-系統(tǒng)賬戶池 113 現(xiàn)在廠家對客戶有一個補貼活動,就是客戶購車的時候,把二手車也賣給我們公司,廠家會補貼客戶50 但這個補貼款需要我公司先墊付給客戶,我們墊付給客戶的時候是這樣做賬的:借:預(yù)付賬戶-置換補貼 50 貸:銀行存款 50

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:40

那么廠家直接打款給你們沖預(yù)付賬戶-置換補貼

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快賬用戶5706 追問 2025-05-17 11:40

也可以理解為:對于廠家來說,這筆款是我們要退給客戶的,不是廠家要給客戶的

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:42

你們是代替廠家補貼給客戶,叫廠家直接打款就行,那個就不能再開負(fù)數(shù)發(fā)票了

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快賬用戶5706 追問 2025-05-17 11:44

但是廠家要求這樣操作啊,廠家開具了紅字發(fā)票過來,我們要做賬務(wù)處理啊

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齊紅老師 解答 2025-05-17 11:47

簡直就是亂彈琴。說明你們的業(yè)務(wù)操作就有問題哈。你們只是代收代付,跟你們的成本無關(guān),需要收回錢去支付那個款。

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齊紅老師 解答 2025-05-17 12:04

要么就廠家開負(fù)數(shù)發(fā)票讓利。你們不再收款 借:主營業(yè)務(wù)成本 -16371.68 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 -18500 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 2128.32 廠家不再收款,讓利沖應(yīng)付賬款和墊付的補貼 借:應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商18500 貸:預(yù)付賬戶-置換補貼18500

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2024-01-17
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