你好 借:其他貨幣資金 10萬,貸:銀行存款??10萬 借:原材料?80000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10400,??貸:應(yīng)付賬款等科目?90400 借:銀行存款 ?9600,貸:其他貨幣資金 9600
某企業(yè)原材料采用實(shí)際成本合算。5月10日購進(jìn)并材料20000元,增值稅2600元,材料尚未驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)引用銀行存款支付15日該批材料驗(yàn)收入庫,根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
華聯(lián)公司為增值稅-般納稅企業(yè), 適用的增值稅率為13%,存貨收發(fā)采用實(shí)際成本法核算。該企業(yè)2019年發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 從般納稅企業(yè)購入一批原材料, 增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為1 000 00元增值稅130 00元貨款已經(jīng)支付,另購入材料過程中支付運(yùn)費(fèi)10 00元增值稅專用發(fā)票上注明增值稅900元,材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫。(2) 將批材料用于建造辦公樓,材料成本為10000元。(3) 購入工程物資批, 其價(jià)款為200 00元增值稅專用發(fā)票上注明增值稅為2600元用銀行存款支付要求: 根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
、乙公司為增值稅一般納稅人,購入L材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3000000元,增值稅稅額為390000元,發(fā)票賬單已收到材料已驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。乙公司采用實(shí)際成本進(jìn)行材料的日常核算。要求:編寫該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人該企業(yè)采用實(shí)際成本進(jìn)行原材料核算根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄會(huì)計(jì)科目要求寫出二級(jí)科目企業(yè)持銀行匯票10萬元購入乙原材料一批增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款80000元增值稅額為10400元材料已驗(yàn)收入庫余款退回收存銀行
根據(jù)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填寫,只填寫總賬科目和金額企業(yè)為一般納稅人,購入一批材料用于生產(chǎn),材料已驗(yàn)收入庫。收到的增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明的金額為100000元,增值稅13000元,企業(yè)開出一張銀行承兌匯票。企業(yè)編制會(huì)計(jì)分錄應(yīng)借
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
微信掃碼加老師開通會(huì)員
甲企業(yè)將擁有的一項(xiàng)專利權(quán)出售取得轉(zhuǎn)讓收入100萬元存入銀行該專利技術(shù)的賬面余額為200萬元累計(jì)攤銷額為80萬元(假如不考慮稅費(fèi))
請(qǐng)分別對(duì)不同的問題,進(jìn)行重新提問,謝謝配合。