同學你好 這個應該按照4800計提才對 不應該計提5000

如果給員工個人部分的社保補繳了5000元,實際本月也支付了5000元,但是工資只有3000元,不夠抵扣,剩下的2000咋處理呢 會計分錄應該如何寫
老師,這樣子計提公積金以及發(fā)放工資的會計處理是否正確呢?如有不對,可以告訴我怎么填寫嗎?基本工資5000元,公積金單位個人分別繳納200元,實發(fā)工資4800元 借:管理費用-工資 5000 貸:應付職工薪酬 5000 借:管理費用-公積金(單位部分) 200 貸:其他應付款-公積金中心 200 借:應付職工薪酬-代扣代繳公積金(個人部分) 200 貸:其他應付款-公積金 200 借:其他應付款-公積金 400 貸:銀行存款 400 借:應付職工薪酬 4800 貸:銀行存款 4800
某員工應發(fā)工資5000元 其中含個人繳納社保400.8元 罰款200元 實際付工資4400元 會計分錄怎么寫
某員工應發(fā)工資5000元 其中含個人繳納社保400.8元 (發(fā)放工資已經(jīng)扣除)罰款200元 實際發(fā)放工資4400元 會計分錄怎么寫
老師應付工資5000元請假扣200元實發(fā)4800元分錄咋做了,管理人員
住宿費疑點發(fā)票,情況說明怎么寫
1月份征期延期么老師
我是一家商貿(mào)公司,一般納稅人,有些單位開進來的成本發(fā)票是1%的普票,我單位開出去的發(fā)票一定要13%的專用發(fā)票嗎?
老師,2024年10 到12月的審計報告,我提供什么時期的財務報表
老師,請問稅我已經(jīng)在11.5號交完了,忘記開完稅證明,這個要去哪里開?
老師,有一比成本我付了錢,做的借:應付賬款貸銀行存款,發(fā)票沒收到,但我想做到當月成本,后續(xù)分錄怎么寫呢
今年的不開票收入,一直未結算,明年結算的時候才開票,今年和明年應該怎么處理,
所得稅年度匯算清繳時 因每月工資延遲40天發(fā)放 個人所得稅申報所屬期與賬面計提的有差異怎么辦
你好。我問一下,我們公司建立充電站然后有部分材料成本是沒有票的,我按照全額確定充電站固定資產(chǎn)原值,計提折舊。我沒有成本票那部分怎么進行納稅調(diào)增呢?
所得稅費用處理的全部分錄