你好,這個(gè)業(yè)務(wù)是虛增的嗎?如果是虛增的,需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
沒有發(fā)票暫估的費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 匯算清繳沒有發(fā)票調(diào)增,那么賬目處理上貸方一直這樣掛著嗎?還需不需要再取得發(fā)票
學(xué)堂老師,去年暫估的費(fèi)用沒有收到發(fā)票已在匯算清繳報(bào)表里做稅前調(diào)增,那賬務(wù)里一直還掛著管理費(fèi)用-暫估費(fèi)用,應(yīng)該如何賬務(wù)調(diào)整呢?謝謝老師
沒有發(fā)票暫估的費(fèi)用,我是如下操作 2021年 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 到2022年匯算清繳沒有發(fā)票已經(jīng)納稅調(diào)增,那么賬目處理上貸方應(yīng)付賬款~暫估這個(gè)數(shù)據(jù)怎么沖掉呢?
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用,其中有一筆20萬的款項(xiàng)一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增,補(bǔ)交了稅。今天對(duì)方把票開給了我們,這筆費(fèi)用做賬要怎么處理?(暫估時(shí):借管理費(fèi)用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
個(gè)體工商戶匯算清繳時(shí)去年賬務(wù)上的應(yīng)付賬款暫估和管理費(fèi)用暫估怎么處理呢,目前還沒有取得發(fā)票,
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉(zhuǎn)過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營(yíng)利組織,發(fā)現(xiàn)前任財(cái)務(wù)多做了一筆收入,然后費(fèi)用重復(fù)計(jì)算了這個(gè)現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費(fèi)用Api審核費(fèi),當(dāng)時(shí)沒代扣代繳所得稅,在今天4月補(bǔ)交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤虧,暫時(shí)放在待處理財(cái)產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負(fù)債表中沒有這個(gè)科目,應(yīng)該放在哪里?暫時(shí)不想入管理費(fèi)用,不想進(jìn)損益。
固定資產(chǎn)提折舊,如果設(shè)備需要安裝,是達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的下月提折舊,還是購(gòu)入的下月提折舊呀?
老師你好,幫我看一下我的中級(jí)會(huì)計(jì)師的課程明年開課可以嗎?
為什么2025年2月10號(hào),又退回兩件屬于非調(diào)整事項(xiàng)。
國(guó)家信息公示系統(tǒng),解散事由填寫時(shí),公司股東會(huì)在6月決議解散,系統(tǒng)已經(jīng)公示了,這個(gè)決議時(shí)間還能變更嗎?現(xiàn)在能成立清算組嗎?
老師 此題正確答案是B 但是為什么用24000除以6呢
老師,上年的憑證裝訂了,現(xiàn)在又補(bǔ)附件,直接付粘貼單后邊可以嗎?因?yàn)楦墩迟N單上得增加張數(shù)
是虛增的,為什么要這樣操作
你好,跨年了,不能直接坐到當(dāng)年的管理費(fèi)用,如果你做當(dāng)年的管理費(fèi)用的話,它會(huì)影響今年的所得稅,用利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。