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學(xué)堂老師,去年暫估的費(fèi)用沒有收到發(fā)票已在匯算清繳報表里做稅前調(diào)增,那賬務(wù)里一直還掛著管理費(fèi)用-暫估費(fèi)用,應(yīng)該如何賬務(wù)調(diào)整呢?謝謝老師

2022-08-09 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-09 11:32

。賬上正常計費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)整。

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快賬用戶7416 追問 2022-08-09 11:33

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-09 11:36

不客氣,祝您工作愉快。

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快賬用戶7416 追問 2022-08-09 11:38

老師,暫估費(fèi)用暫估的多,后期根據(jù)收到的發(fā)票付的款。那剩下的沒有付款的也已經(jīng)稅前調(diào)增了,那剩余的款是可以直接支付了吧

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齊紅老師 解答 2022-08-09 11:39

是的,直接支付就可以。

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。賬上正常計費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)整。
2022-08-09
你好,之前是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2021-06-07
您好,是實際發(fā)生沒有收到發(fā)票?還是從來都沒有發(fā)生的費(fèi)用?
2021-04-23
你好在30欄里面填寫賬載金額就可以了。
2022-05-28
是 如果是虛的業(yè)務(wù),需要紅沖的借其他應(yīng)付款貸利潤分配。
2022-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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