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沒有發(fā)票暫估的費(fèi)用,我是如下操作 2021年 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 到2022年匯算清繳沒有發(fā)票已經(jīng)納稅調(diào)增,那么賬目處理上貸方應(yīng)付賬款~暫估這個(gè)數(shù)據(jù)怎么沖掉呢?

2022-11-24 14:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-24 14:10

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

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快賬用戶4919 追問 2022-11-24 14:12

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2022-11-24 14:13

借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤

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借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2022-11-24
您好,是實(shí)際發(fā)生沒有收到發(fā)票?還是從來都沒有發(fā)生的費(fèi)用?
2021-04-23
你好,這個(gè)業(yè)務(wù)是虛增的嗎?如果是虛增的,需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤
2022-05-11
同學(xué)你好 匯算清繳申報(bào)之前來發(fā)票就可以
2024-02-28
你好;? ? ? 發(fā)票和你暫估金額是一致的話; 直接做 ;借管理費(fèi)用 貸? ?管理費(fèi)用-暫估 ;? 借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款- 某單位? ?
2022-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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