同學(xué)你好 匯算清繳申報(bào)之前來(lái)發(fā)票就可以
去年的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做賬,借:管理費(fèi)用 85000. 貸:應(yīng)付賬款85000. ,現(xiàn)在這張發(fā)票回來(lái)了,目前還沒(méi)有做匯算清繳,賬務(wù)要怎么處理
沒(méi)有發(fā)票暫估的費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 匯算清繳沒(méi)有發(fā)票調(diào)增,那么賬目處理上貸方一直這樣掛著嗎?還需不需要再取得發(fā)票
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
沒(méi)有發(fā)票暫估的費(fèi)用,我是如下操作 2021年 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 到2022年匯算清繳沒(méi)有發(fā)票已經(jīng)納稅調(diào)增,那么賬目處理上貸方應(yīng)付賬款~暫估這個(gè)數(shù)據(jù)怎么沖掉呢?
去年12月暫估的費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來(lái)了,該怎么做賬呢
我們公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
老師:海關(guān)年報(bào)信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉(zhuǎn)嗎?
老師,已評(píng)價(jià),24年工資多計(jì)提了,需要改24年的表嗎,還是說(shuō)在25年調(diào)整下去年的的分錄
請(qǐng)問(wèn)2024年的賬目都已經(jīng)打印出來(lái)了,然后現(xiàn)在他們報(bào)稅的報(bào)表和2024年的不一致,說(shuō)重新打印2024年的,因?yàn)橘~目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開(kāi)工資,給他錄上專項(xiàng)扣除以后,每個(gè)月開(kāi)幾千塊錢,可以不用交個(gè)稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)用哪個(gè)一級(jí)科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進(jìn)有余數(shù),應(yīng)該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格一般怎么計(jì)算???有計(jì)算方法嗎
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
來(lái)了發(fā)票賬務(wù)上如何處理呢,具體得分錄是什么
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后再按藍(lán)字發(fā)票來(lái)做