對(duì)的是的,是這么做的。
我們老板以公司名義貸款,但是貸款金額是打給法人個(gè)人卡上的,然后法人再把貸款金額全部給公司公戶上打、法人每個(gè)月個(gè)人卡上要給銀行扣利息,公司公戶上要給法人打利息, 問:法人需要交利息稅嗎?
老師,公司買了一輛車子,然后付了首付,剩下的,貸款,貸款還款是從法人個(gè)人卡上扣的,那我是不是汽車發(fā)票,做貸:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-法人名字,相當(dāng)于是法人付的,這個(gè)貸款就不用在公司賬上體現(xiàn)了,是吧?
老師,公司貸款買車,貸款的那部分錢當(dāng)時(shí)是做在法人名字下的,現(xiàn)在老板要把貸款還了,是不是把錢轉(zhuǎn)給法人,再轉(zhuǎn)給貸款銀行,
公司買一輛車,在公司名下,公司付首付款,貸款人是法人,法人每月分期還貸款。公戶每月給法人賬戶打款-車貸。現(xiàn)在能不能一次性把剩余分期貸款直接打給法人
老師,你好! 公司買車,貸款是放在法人名下。法人把貸款打進(jìn)了公司賬戶去買車,然后公司每月還法人的款作為貸款。但車貸有利息,最后公司賬戶還法人的款要多出利息出來,多出來的這部分應(yīng)該怎么做賬
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
賬務(wù)處理怎么做?
借長期應(yīng)付款貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款貸,銀行存款。
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。