同學(xué)您好。年報(bào)中高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠表和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用總金額需要保持一致的?,F(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控嚴(yán)格,包括三年后你重新申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),又要相對(duì)應(yīng)核對(duì)你前三年的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表。所以兩張表要保持一致。 如果不一致看是哪個(gè)地方存在差異,根據(jù)實(shí)際開支進(jìn)行調(diào)整。 其他費(fèi)用那一欄兩者的扣除比例都一般是不超過研發(fā)總費(fèi)用的10%。有個(gè)上限。高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠表的填寫目的主要是高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)自頒發(fā)高新證書之日起算起,有效期為3年,但是要求高新企業(yè)每一年都符合高新認(rèn)定條件,對(duì)企業(yè)是否每一年符合高新認(rèn)定條件進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
老師您好,兩個(gè)問題請(qǐng)假,一,那個(gè)啥百分175加計(jì)扣除,比如某企業(yè)稅前利潤是500萬,本年用于研發(fā)的費(fèi)用為300萬,要交多少企業(yè)所得稅計(jì)算步驟?二,普通企業(yè)有沒有加計(jì)扣除一說,高新企業(yè)和普通企業(yè)一樣的扣除比例嗎?
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表中第33行,差旅費(fèi)會(huì)議費(fèi)算入加計(jì)扣除費(fèi)用里面的嗎?我計(jì)算了一下允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)是不包括其他相關(guān)費(fèi)用的呢
老師,就是我在調(diào)整高新的報(bào)表有一項(xiàng)問的是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免,一個(gè)是享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免,這兩個(gè)金額怎么算出來,今年利潤總額是600萬,研發(fā)費(fèi)用是510萬
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除那張表上,經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用是怎么算出來的?是什么比例
老師您好,請(qǐng)問年報(bào)中,高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠表和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除那張表的研發(fā)費(fèi)用總金額必須一致嗎?假設(shè)不一致的話,那么兩個(gè)表其他費(fèi)用那一欄的扣除比例分別是多少
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
可是為什么填報(bào)兩張表其他那一欄數(shù)據(jù)是一樣的,但是允許抵扣的就不一樣了呢
同學(xué)您好,其他費(fèi)用那一欄兩者的扣除比例都一般是不超過研發(fā)總費(fèi)用的10%。允許抵扣沒有不一樣呢。
可是我這確實(shí)兩個(gè)允許扣的不一樣,您看這兩張圖
兩個(gè)數(shù)都是系統(tǒng)自己算出來的
同學(xué),你能把整個(gè)頁面的費(fèi)用數(shù)據(jù)截圖給我看一下嗎