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老師您好,兩個問題請假,一,那個啥百分175加計扣除,比如某企業(yè)稅前利潤是500萬,本年用于研發(fā)的費用為300萬,要交多少企業(yè)所得稅計算步驟?二,普通企業(yè)有沒有加計扣除一說,高新企業(yè)和普通企業(yè)一樣的扣除比例嗎?

2021-02-23 02:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-23 06:33

只有高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)費用加計扣除 300萬研發(fā)費用就加計扣除=525,這樣所得稅應納稅所得額就是-25不用交稅

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快賬用戶8240 追問 2021-02-23 07:58

100萬200萬都是乘以1.75嗎,讓后應納所得額減?

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齊紅老師 解答 2021-02-23 07:59

是的都是按照175%得比率去計算

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只有高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)費用加計扣除 300萬研發(fā)費用就加計扣除=525,這樣所得稅應納稅所得額就是-25不用交稅
2021-02-23
同學您好。年報中高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠表和研發(fā)費用加計扣除的研發(fā)費用總金額需要保持一致的?,F(xiàn)在稅務系統(tǒng)監(jiān)控嚴格,包括三年后你重新申請高新技術(shù)企業(yè),又要相對應核對你前三年的研發(fā)費用加計扣除表。所以兩張表要保持一致。 如果不一致看是哪個地方存在差異,根據(jù)實際開支進行調(diào)整。 其他費用那一欄兩者的扣除比例都一般是不超過研發(fā)總費用的10%。有個上限。高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠表的填寫目的主要是高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)自頒發(fā)高新證書之日起算起,有效期為3年,但是要求高新企業(yè)每一年都符合高新認定條件,對企業(yè)是否每一年符合高新認定條件進行監(jiān)測。
2022-05-10
調(diào)增的那一塊可以調(diào)整的,但是實際操作中你得看你稅務局那邊要求了
2023-09-20
你好!你看你申報系統(tǒng)上能不能彌補虧損,每個省有差異。有的要年度申報的時候才可以彌補了。
2021-01-13
你好,學員,可以合理增加進項稅發(fā)票
2022-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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