您好,是根據(jù)(一)至(六)合計*10%/90%
老師您好,請問企業(yè)所得稅年報,研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表中第33行,差旅費會議費算入加計扣除費用里面的嗎?我計算了一下允許扣除的研發(fā)費用合計是不包括其他相關費用的呢
老師,申報研發(fā)費用加計扣除時,研發(fā)支出資本化支出因調整了(經限額調整后的其他相關費用),使得賬上的研發(fā)支出大于允許加計扣除的資本化金額。這樣的話,資本化轉無形資產的金額是按賬上的,還是按允許加計扣除的資本化金額?
老師您好,請問企業(yè)所得稅年報研發(fā)加計扣除那張表上,經限額調整后的其他相關費用是怎么算出來的?是什么比例
老師您好,請問年報中,高新技術企業(yè)優(yōu)惠表和研發(fā)費用加計扣除那張表的研發(fā)費用總金額必須一致嗎?假設不一致的話,那么兩個表其他費用那一欄的扣除比例分別是多少
請問研發(fā)費用加計扣除,公司只有咨詢費,填所得稅匯算清繳7012表,28行其他相關費用,提交不了,提示是28行的數(shù)字要跳到34行經限額調整后的其他相關費用,是哪里沒填對呢
李三是xx化妝品店經營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?
老師,工資要每個月計提,但是沒有發(fā)放,所以計提每個月還是要照做,但是只有等發(fā)工資了才報個稅嗎?還是計提了也要報個稅?
你好老師,我想問一下一般納稅人經營范圍沒有電費,可以開具電費發(fā)票嗎?別人家用我們家的電
我我買的2000多的課,為什么快照軟件還要重新花錢呢?
老師這類題目也沒有規(guī)律或者簡便方法
老師,第二題選項B為什么不得抵扣
固定資產享受一次性扣除的確認遞延所得稅資產,還是遞延所得稅負債
個體工商戶由法人李三開票代開,銷售方李三,然后把款付給xx化妝品店可以嗎?
這個a為什么是對的 入賬價值不是4455嗎
我們公司租個人的房子,個人的租賃所得,代扣代繳是按照開發(fā)票的時候來繳,還是付房租的時候繳納