同學你好 那這個只能計入營業(yè)外了
老師,我公司給一離職人員交社保,離職人員先把公司和個人要交的社保都先打款過來,前期就先和他先掛的往來,記得其他應收,那發(fā)放工資時,他這部分社保怎么處理的,賬務處理是什么
老師我想問一下跨年補繳個人社保的這部分能不能入以前年度損益?因為以前的其他應收款個人承擔的之前的已經(jīng)處理了,如果入了其他應收款就多出來了?這個怎么處理啊
老師,你好,我們之前遺留的賬目,給員工發(fā)的工資但是都掛在他們的往來款了,但是他們也離職了,這些目前遺留的其他應收款10萬左右,我應該怎么處理呢?
因為我們之前的賬務比較亂,以前的其他應收款——個人,其實是發(fā)放的工資,以前年份的了,員工也已經(jīng)離職了,這部分往來我該怎么處理
老師您好,我公司有個員工因為鬧事離職了,然后因為產(chǎn)生的損失大,然后對方工資不要就走了,我當時每個月扣了他一部分工資,但是我都掛了其他應收款,現(xiàn)在其他應收款貸方有余額,也就是扣了的工資,已經(jīng)確定不給這個人了,我現(xiàn)在應該怎么處理這筆賬務呢
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會計師在對其2018年度財務報表進行審計時,對以下交易或事項的會計處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件,根據(jù)國家相關政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當?shù)卣块T將給予補助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應計入取得當期應納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補助計入2018年度應納稅所得額。計算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司正確分錄是什么?
制造行業(yè),退回往期原材料,憑證怎么做是借生產(chǎn)材料,貸原材料嗎,如果是那么生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
那我,做到借:利潤分配,貸:其他應收款,這樣可以嗎?做到今年匯算清繳之前,匯算清繳會不會異常?
同學你好 只要調(diào)增就可以
你可以在今年轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出然后調(diào)增繳稅
我今年的匯算清繳需要都把往來清了,我目前想操作該怎么做
那就直接納稅調(diào)整明細表
我去年的賬務并沒有營業(yè)外支出啊,我只是今年做:借以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出;貸其他應收款——某人;借:利潤分配-未分配利潤、貸:以前年度損益調(diào)整;還用調(diào)整嗎
同學你好 嗯 這樣做也可以的
今年的匯算清繳我是不是就不用調(diào)增了,不用管這不部分了
同學你好 這個要調(diào)增 是跨年調(diào)整
這個需要在哪個表調(diào)整呢
納稅調(diào)整明細表里調(diào)整
我去年預提了一些成本,匯算清繳要調(diào)增嗎?賬務怎么處理?
同學你好 計入營業(yè)外支出
開始瞎說了嗎
瞎說啥 這個就是可以計入營業(yè)外支出 金額小可以直接計入營業(yè)外支出 也可以不做分錄 直接匯算清繳調(diào)增
我是做的假的預提成本,,賬務不需要沖掉嗎
嗯。這個賬上不用再做分錄 直接匯算清繳的時候調(diào)增