你好,你如果是掛往來 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付時 借;其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,我公司給一離職人員交社保,離職人員先把公司和個人要交的社保都先打款過來,前期就先和他先掛的往來,記得其他應(yīng)收,那發(fā)放工資時,他這部分社保怎么處理的,賬務(wù)處理是什么
#提問#老師,我們是先發(fā)上月工資再本月社保的,實(shí)際發(fā)放工資時,借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 到交社保時 才借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 這樣對么? 省了 借 :其他應(yīng)收(代繳個人社保公積金部分) 貸:應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個科目就好。因?yàn)槲乙諉T工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付
老師,請問一下我們公司員工還未辦理離職,但是他們的社保公司+個人部分都讓他們自己掏錢了,我們先收回來,然后再他們交出去,請問怎么做賬呢?就是我們連同公司的員工的社保一起支付這個分錄應(yīng)該怎么做?
老師,有這么一個情況就是公司員工曠工一個多月都之后又來公司上班幾天就離職了,但是公司這兩個月幫交了社保,公司這邊打算把幫交的這兩個月的個人和單位部分的社保都從工資扣回來,但是工資不夠扣,打比方個人和單位部分社保共2000(個人600,單位1400),但是他應(yīng)發(fā)工資是800,其他扣款120,社??劭?000,計提工資的時候我是按800計提了,到發(fā)放的時候我借:應(yīng)付職工薪酬 貸:?,這個賬務(wù)處理是怎么做呢?還有就是工資表的實(shí)發(fā)金額我是要做負(fù)數(shù)嗎?還是0呢?
6月份在發(fā)放工資時支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時補(bǔ)給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來的那個管理費(fèi)用怎么處理?
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
一般簽的合同比如說建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領(lǐng)生育津貼需要工資流水嗎?
老師請問一下申報了5萬,發(fā)放7萬,其中2萬賬上沒有計提,也沒有申報個稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實(shí)收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個人車輛公務(wù)使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險維修等一切費(fèi)用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計提了費(fèi)用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應(yīng)交個人所得稅是12.5選,怎么計算他扣除了多少
視同銷售匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
那發(fā)放工資時他這部分社保還要做計提嗎?怎么處理
不用計提了,你不是代他繳納社保嗎?就按照上述分錄處理
哦,是發(fā)放時直接把應(yīng)付沖掉是吧
老師,做賬時是不是要根據(jù)對方開票稅率看是該記入哪個科目
對,要根據(jù)發(fā)票內(nèi)容做賬務(wù)處理
消防維保是屬于生活服務(wù)嗎?對方給我們開具的專票是生活服務(wù)消防維保,專票,6的稅率
你好,不是生活服務(wù),應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)
那對方給我們開錯票了啊,那這個對我入賬有影響嗎?我記得生活服務(wù)的話是不是現(xiàn)在有優(yōu)惠政策是免稅的啊
對,生活服務(wù)是有免稅政策,他們具體給你們提供什么服務(wù)?
消防報警系統(tǒng),水系統(tǒng)這些,那如果他開了生活服務(wù),是不是稅率得改成零了,像這種免稅的是怎么開票的啊
給你們做的一個系統(tǒng)?軟件,還是什么?
不是做系統(tǒng) 就是平時的維護(hù)維修
噢,這種免稅的生活服務(wù),是在選擇稅率時選擇“免稅”稅率,不是零稅率
哦哦 謝謝老師 那確定是他給開錯票了 這種對我們?nèi)胭~沒有影響的吧
有影響的,應(yīng)該換開發(fā)票處理
有什么影響啊
開票內(nèi)容不對,屬于無效發(fā)票的