你好,那他們有其他應(yīng)付款掛賬嘛,這兩個科目相互對沖一下。

請問,怎么把往來給銷了呢?我們公司掛有很多應(yīng)收賬款,但是那些錢已經(jīng)收到了,之前的會計還留在賬上的。我要怎樣才能把他們銷了呢
老師你好!我們公司稅賬上有幾位員工19年已經(jīng)離職,但在其他應(yīng)收款借方掛的有賬,也有幾位離職貸方掛的也有賬該怎么處理
老師,我們賬上前幾年一直掛了應(yīng)付職工薪酬-離職福利129萬,實際是為了做費用不需要支付的,現(xiàn)在我們一大筆其他應(yīng)收款,也是掛在員工頭上,很多都離職了,也是收不回來的,我可以對沖嗎,借:離職福利 貸:其他應(yīng)收款
老師,你好,我們之前遺留的賬目,給員工發(fā)的工資但是都掛在他們的往來款了,但是他們也離職了,這些目前遺留的其他應(yīng)收款10萬左右,我應(yīng)該怎么處理呢?
因為我們之前的賬務(wù)比較亂,以前的其他應(yīng)收款——個人,其實是發(fā)放的工資,以前年份的了,員工也已經(jīng)離職了,這部分往來我該怎么處理
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
沒有其他應(yīng)付款掛賬
你好能把以前你做的那個憑證發(fā)給我嗎?我看一下。
都是以前他們遺留的,我們現(xiàn)在居家辦公,借:其他應(yīng)收款——某某,貸:銀行存款
我們也換賬套了,現(xiàn)在賬目遺留的是其他應(yīng)收款,我問老板說之前發(fā)工資了,他也不懂,就這么整了
你好,正常發(fā)工資的話,咱應(yīng)該是借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款,這樣就可以把那個往來科目給沖掉了。
但是這筆工資遺留了很久的了,不知道是什么時候的了,他當時也掛在其他應(yīng)收款了,我目前做在工資管理費用不合理吧,
您好,如果您不做的話,您沒有辦法把它沖掉的。
我能不能當往來款充掉,
你怎么充呢,因為你其他應(yīng)收款后面是不是掛二級科目了。
掛人名了,我就寫離職員工借款未歸還,借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款
然后我也不稅前扣除,在匯算清繳之前做進去
你想想你匯算清繳的時候正常,你應(yīng)該是調(diào)增的,但是你不調(diào)整很容易引起稅務(wù)異常的。
這部分我就直接做借:利潤分配——未分配利潤,貸:其他應(yīng)收款,做到今年的賬,這樣匯算清繳是不是就可以不調(diào)了?
你好,不是的,不是你這個理解方式。
員工都離職了,我沒法做到管理費用了,那我應(yīng)該怎么做啊
您好,您您要不然就是那要不然就暫時先按照你那個方法做吧,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。
不是,是借利潤分配,未分配利潤貸其他應(yīng)收款。
你不說這樣不對嗎?這樣會不會導(dǎo)致報稅系統(tǒng)異常
但是沒有別的辦法呀,你只能這樣做了。
正常你就應(yīng)該申報個稅工資,然后呢,再正常做憑證的。
稅務(wù)系統(tǒng)會不會出問題
我覺得不太行,但是也沒有太好的辦法。
您好同學(xué),這個正規(guī)的辦法我一開始告訴您了,但是您不想采用,所以我才說的沒有別的好辦法了,
您好同學(xué)不好意思了,辛苦您再問一下其他老師吧,