你好!你要現(xiàn)在開,只能開6%了
老師,你好。公司在4月份時(shí)被強(qiáng)制升級(jí)為一搬納稅人了。之前不知道的情況下還是按小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策稅率開票。直至7月初去稅務(wù)大廳重新按一般納稅人申報(bào)了4、5、6月份的增值稅,之前開具的發(fā)票稅務(wù)局按6%已經(jīng)扣了稅款。上月8月將發(fā)票追回沖紅重新開具,這個(gè)月應(yīng)該是不再扣增值稅了,稅表要如何填寫呢。
21年5月份為對(duì)方提供了應(yīng)稅中介服務(wù),當(dāng)時(shí)我公司是小規(guī)模納稅人,開具了1%的普通發(fā)票,對(duì)方未支付款。 現(xiàn)在是11月份,對(duì)方認(rèn)為發(fā)票時(shí)間超過3個(gè)月,讓退回重新開具。但是現(xiàn)在我公司已經(jīng)聲為一般納稅人,如果紅沖發(fā)票,重新開具,應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計(jì)提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺(tái)新車,但當(dāng)時(shí)沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發(fā)票出去,等22年1月新車到了,對(duì)方又開了一張發(fā)票過來,目前的問題是,當(dāng)時(shí)5月份退車的時(shí)候沒有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計(jì)提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做比較好呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí),系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對(duì)方退回了票(對(duì)方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對(duì)方開具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
老師你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人22年3月5月給購買方開具3%的稅點(diǎn),但是現(xiàn)在對(duì)方現(xiàn)在讓重新開具專票,他們也沒有抵扣,開具22年3月5月的金額都是一樣的,因?yàn)橘徺I方他們公司換名字了,所以讓我們重新開具發(fā)票,我們要繳納重新開具專票的稅款嗎?,原來已經(jīng)申報(bào)已繳納過稅款。
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
我的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是什么時(shí)候?
你好!你重新開,就開具的當(dāng)期要確認(rèn)稅費(fèi),但是你還得開紅字發(fā)票了