你好,你這個月收入確定是2000嗎?這樣工資就不用交稅了
小王2019年1月在大成咨詢公司就職,月收入2000元假定三險一金1800元/月。2、已購買商業(yè)健康險一份。13、王先生是家中獨子,父母年齡均超過60歲2018年3月王先生的女兒剛剛滿月2019年5月,王先生利用空余時間兼職為一家企業(yè)提供了造價咨詢服務,單次收到勞務報酬60000元6、2019年6月底,王先生從大成咨詢公司離職,并辦妥離職手續(xù)(自己不繳納險一金)7、2019年12月王先生在一期刊上發(fā)表一篇論文,取得稿酬收入5000元請問王先生2019年預扣預繳的個人所得稅是多少?是否需要年終匯算?年終匯多退少補的稅額是多少?
小王是一名造價咨詢師,2019年1月在大成咨詢公司就職,月收入20000假定1、三險一金1800元/月2、已購買商業(yè)健康險一份。3、王先生是家中獨子,父母年齡均超過60歲。4、2018年3月王先生的女兒剛剛滿月5、2019年5月,王先生利用空余時間兼職為一家企業(yè)提供了造價咨詢服務,單次收到勞務報酬60000元6、2019年6月底,王先生從大成咨詢公司離職,并辦妥離職手續(xù)(自己不繳納三險一金)7、2019年12月王先生在一期刊上發(fā)表一篇論文,取得稿酬收入5000元問王先生209年預扣預繳的個人所得稅是多少?是否需要年終匯算?年終匯算多退少補的稅額是多少?
小王2019年1月在大成咨詢公司就職,月收入20000元假定三險一金1800元/月。2、已購買商業(yè)健康險一份。13、王先生是家中獨子,父母年齡均超過60歲2018年3月王先生的女兒剛剛滿月2019年5月,王先生利用空余時間兼職為一家企業(yè)提供了造價咨詢服務,單次收到勞務報酬60000元6、2019年6月底,王先生從大成咨詢公司離職,并辦妥離職手續(xù)(自己不繳納險一金)7、2019年12月王先生在一期刊上發(fā)表一篇論文,取得稿酬收入5000元請問王先生2019年預扣預繳的個人所得稅是多少?是否需要年終匯算?年終匯多退少補的稅額是多少?
1.中國居民王某為境內(nèi)某上市公司的職員,2019年取得收入情況如下:(1)每月工資15000元,應按照所在省規(guī)定的辦法和比例每月扣除住房公積金和各項社會保險費3500元。(2)2月將旅游見聞向某雜志投稿,取得稿酬收入5800元。(3)11月份購入企業(yè)債券20000份,每份買入價5元,支付相關稅費1000元。12月份賣出該債券10000份,每份賣出價7元,支付相關稅費700元。(4)12月份因持有國內(nèi)某公司股票取得分紅6000元。其他相關資料:王某女兒就讀小學二年級;王某作為獨生子需要贍養(yǎng)年滿60周歲的父母;王某發(fā)生的與基本醫(yī)保相關的醫(yī)藥費用支出,扣除醫(yī)保報銷后王某自行負擔(指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分)41000元。針對子女教育和贍養(yǎng)老人支出均由王某100%扣除且選擇在匯算清繳時扣除。要求:(1)計算王某工資、薪金所得全年應預扣預繳的個人所得稅稅額。(2)計算王某稿酬所得應預扣預繳的個人所得稅稅額。(3)計算王某轉(zhuǎn)讓債券應繳納的個人所得稅稅額。(4)計算王某取得分紅應繳納的個人所得稅稅額。(5)計算王某綜合所得年底匯:算清繳多退少補的個人所得稅稅額。
中嘉創(chuàng)新實業(yè)集團旗下職工鄭某與他的妻子王某2021年度取得下列所得:(1)鄭某全年取得基本工資收入500000元,全年負擔的“三險一金“39600元;王某全年取得基本工資收入90000元,全年負擔的“三險一金“5500元。(2)鄭某與王某7年前結(jié)婚前分別貸款購買了人生中的第一套住房,貸款利息分別為商業(yè)貸款7800元/月和公積金貸款2100元/月。(3)鄭某的兒子2018年4月20日出生,女兒2019年春節(jié)出生。(4)鄭某和妻子均為獨生子女,鄭某的父親已經(jīng)滿60歲,母親年滿56歲,鄭某的父母均有退休工資,不需要鄭某支付贍養(yǎng)費;王某的父母均已滿60歲。(5)王某參加了2019年稅務師考試,購買了網(wǎng)校課程共支出3000元,通過努力于2021年3月拿到稅務師證書并獲得了網(wǎng)校頒發(fā)的全國狀元獎金50000元。(6)12月份鄭某取得一次性年終獎350000元,儲蓄存款利息2000元,保險賠償5000元,省政府頒發(fā)的科技創(chuàng)新獎金120000元;王某取得一次性年終獎39000元?!ひ?鄭某王某全年應納個人所得稅額是多少
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示