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1.中國居民王某為境內(nèi)某上市公司的職員,2019年取得收入情況如下:(1)每月工資15000元,應按照所在省規(guī)定的辦法和比例每月扣除住房公積金和各項社會保險費3500元。(2)2月將旅游見聞向某雜志投稿,取得稿酬收入5800元。(3)11月份購入企業(yè)債券20000份,每份買入價5元,支付相關稅費1000元。12月份賣出該債券10000份,每份賣出價7元,支付相關稅費700元。(4)12月份因持有國內(nèi)某公司股票取得分紅6000元。其他相關資料:王某女兒就讀小學二年級;王某作為獨生子需要贍養(yǎng)年滿60周歲的父母;王某發(fā)生的與基本醫(yī)保相關的醫(yī)藥費用支出,扣除醫(yī)保報銷后王某自行負擔(指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分)41000元。針對子女教育和贍養(yǎng)老人支出均由王某100%扣除且選擇在匯算清繳時扣除。要求:(1)計算王某工資、薪金所得全年應預扣預繳的個人所得稅稅額。(2)計算王某稿酬所得應預扣預繳的個人所得稅稅額。(3)計算王某轉(zhuǎn)讓債券應繳納的個人所得稅稅額。(4)計算王某取得分紅應繳納的個人所得稅稅額。(5)計算王某綜合所得年底匯:算清繳多退少補的個人所得稅稅額。

2022-06-16 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-16 22:50

1,(15000×12-3500×12-36000-60000)×3% 2,5800×56%×20% 3,(70000-50000-500-700)×20% 4,6000×20% 5,(15000×12-3500×12-36000-60000+5800×56%-26000)×10%-2520-預交納金額 你計算一下

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你好,同學,老師在外面,晚上回復您
2022-06-11
(1)計算王某工資、薪金所得全年應預扣預繳的個人所得稅稅額。 工資薪金所得全年應預扣預繳個人所得稅=(15000*12-5000*12-3500*12-1000*12-2000*12) *10%-2520=1680元。 (2)計算王某稿酬所得應預扣預繳的個人所得稅稅額。 稿酬所得應預扣預繳個人所得稅=5800*80%*20%=928(元) (3)計算王某轉(zhuǎn)讓債券應繳納的個人所得稅稅額。 分次處置債權,每次計稅,應納稅額=(收入-購置成本×處置部分/總帳面-合理費用)×20% 轉(zhuǎn)讓債券應繳納的個人所得稅稅額=[(7-5)×10000-1000÷20000×10000-700]×20%=3760(元) (4)計算王某取得分紅應繳納的個人所得稅稅額。 分紅應繳納的個人所得稅=6000*20%=1200(元)
2022-06-11
1)計算王某工資、薪金所得全年應預扣預繳的個人所得稅稅額。 工資薪金所得全年應預扣預繳個人所得稅=(15000*12-5000*12-3500*12-1000*12-2000*12) *10%-2520=1680元。 (2)計算王某稿酬所得應預扣預繳的個人所得稅稅額。 稿酬所得應預扣預繳個人所得稅=5800*80%*20%=928(元) (3)計算王某轉(zhuǎn)讓債券應繳納的個人所得稅稅額。 分次處置債權,每次計稅,應納稅額=(收入-購置成本×處置部分/總帳面-合理費用)×20% 轉(zhuǎn)讓債券應繳納的個人所得稅稅額=[(7-5)×10000-1000÷20000×10000-700]×20%=3760(元) (4)計算王某取得分紅應繳納的個人所得稅稅額。 分紅應繳納的個人所得稅=6000*20%=1200(元)
2022-06-11
1,(15000×12-3500×12-36000-60000)×3% 2,5800×56%×20% 3,(70000-50000-500-700)×20% 4,6000×20% 5,(15000×12-3500×12-36000-60000+5800×56%-26000)×10%-2520-預交納金額 你計算一下
2022-06-16
1,(15000×12-3500×12-60000-24000-26000)×3% 2,5800×(1-20%)×70%×20% 3,(7×10000-5×10000-500-700)×20% 你計算一下結(jié)果同學
2022-06-15
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