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老師,你好,請問發(fā)票核對是出納干嘛?我們廠是耐磨廠,會收到供應(yīng)商的原材料發(fā)票,請問這樣的流程是怎么做,目前我們廠里就會計,出納,倉庫,難道是倉庫把發(fā)票入庫單交給出納嗎,還有原材料的入庫單,出納這邊對嗎

2022-05-05 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-05 12:30

你好,正常的話,發(fā)票他不會和原材料一塊兒過來的,他都是單獨郵寄的,郵寄的話都是郵寄給出納的,出納收到,收到好以后做個登記,然后再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交給會計,會計就可以做賬了。

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齊紅老師 解答 2022-05-05 12:31

原材料的入庫單的話,你得看你們公司規(guī)定了,嗯,正常的話,入庫單你是要給會計一份的,會計要拿這個入庫單,還有進項發(fā)票要做到賬戶里。

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快賬用戶7882 追問 2022-05-05 12:33

我們公司是會計讓我把發(fā)票跟原材料單子一起給她,但是我手里就沒有,4月20號到現(xiàn)在 我手里就幾張,而且有的單子,發(fā)票都沒有開過來,這個也是出納保存嗎?會計不收這些單子

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齊紅老師 解答 2022-05-05 12:42

你好,正常的話入庫單你應(yīng)該都是要給會計的。

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齊紅老師 解答 2022-05-05 12:43

主要是你那邊保留著入庫單,沒有太大的用處呀。

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快賬用戶7882 追問 2022-05-05 12:43

會計不要,非要讓我把發(fā)票跟入庫單一起給她

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齊紅老師 解答 2022-05-05 12:45

你好,他不要,那你就先暫時放在你那里吧。

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快賬用戶7882 追問 2022-05-05 12:46

請問這樣符合規(guī)矩嗎?她不跟倉庫交接,就跟我扯

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齊紅老師 解答 2022-05-05 12:50

你好,一,就是你們公司制度怎么規(guī)定的,如果制度沒有明確的規(guī)定,不好說誰對誰錯的。

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你好,正常的話,發(fā)票他不會和原材料一塊兒過來的,他都是單獨郵寄的,郵寄的話都是郵寄給出納的,出納收到,收到好以后做個登記,然后再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交給會計,會計就可以做賬了。
2022-05-05
你好;? 你要按照? 實際的業(yè)務(wù)來做賬; 不要單純的去看你的發(fā)票哈 ;? 而且你 要按照你實際收到貨物的時間當月來做入庫的 ;? ? 你要注意不要 提前入庫或者延后入庫; 避免造成你賬實不符合的??
2022-07-18
同學你好 你是不是有暫估的
2022-07-18
您好,可以看下總賬中原材料科目余額,例如余額是10萬,那么是怎么組成的10萬,例如:實際上角鋼5萬、扁鋼5萬,檢查核算中各個存貨庫存情況具體多少,然后通過其他出入庫單進行調(diào)整。
2020-09-02
您好,如果啟用了存貨核算模塊,相關(guān)單據(jù)對應(yīng)的出庫單是可以自動生成的吧?這樣的話憑證對應(yīng)的明細可以從存貨模塊中能查到,把明細清單附在憑證后面作為原始附件,財務(wù)賬上沒必要帶具體到品號的輔助核算,如果要帶輔助核算可以考慮按照原材料類別匯總一下(就是你說的扁鋼、角鋼、鋼板等)
2020-09-01
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