同學您好,留底退稅的部分可以做加計抵減的,申報抵扣的時候統(tǒng)計加計抵扣的數(shù)據(jù)即可
之前留抵退稅款稅局已經(jīng)轉(zhuǎn)回公司賬戶,為什么現(xiàn)在申報增值稅帶出來的附加稅還會有扣除額,附加稅申報表申報的時候是直接帶出不能修改的嗎?
做了留底退稅的部分還能用于加計抵減嗎,還是需要把申報表帶出來的加計抵減數(shù)額轉(zhuǎn)出呢
您好,收到留底退稅后,申報的時候,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,還需要做加計抵減調(diào)減嗎?
老師,一般納稅人4月購進固定資產(chǎn)取得進項在5月申請了期末留底退稅并于5月取得退稅款,在6月申報5月屬期增值稅時候因為企業(yè)也是享受10%加計抵減的,在計提加計抵減時候,5月取得的留底退稅還可以計提來享受加計抵減嗎
老師,年末研發(fā)費用做了加計抵減報表是虧損的,不用繳納企業(yè)所得稅,年后匯算清繳能不能把這部分加計抵減調(diào)出來讓報表有盈利,可以繳納所得稅,這部分加計抵減放在以后年度使用這樣可以嗎?
@董孝彬老師,感謝回復。
老師,您好,我有個培訓機構(gòu),以前是個體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財務這塊一直沒有做,網(wǎng)上報稅一直是零報,我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個屬于小機構(gòu),就幾個老師,老板也只有一個,這樣的財務這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實操課,只可以免費一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個體工商戶沒有合同章,蓋法人個人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預計應納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預繳所得稅時,就正常預繳,不需要暫估成本費用什么的嗎
中級 機考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進去 怎么登錄