你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:其他應(yīng)收款,營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
甲公司在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損L材料300千克,實(shí)際成本為30 000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為5 100元。經(jīng)查屬于材料保管員的過失造成的,按規(guī)定由其個(gè)人賠償20 000元。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: ?。?)批準(zhǔn)處理前: 借:( ) ( ) 貸:( ) ( ) ( )——( )——( ) ( ) (2)批準(zhǔn)處理后: 借:() ?。ǎ ? () ?。ǎ ? 貸:() ()
8.甲公司在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損A材料300千克,實(shí)際成本為10 000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為1 300元。經(jīng)查屬于材料保管員的過失造成的,按規(guī)定由其個(gè)人賠償10 000元。編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
1.甲公司在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈J材料1000千克,實(shí)際單位成本60元,經(jīng)查屬于材料收發(fā)計(jì)量方面的錯(cuò)誤。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:(1)批準(zhǔn)處理前:(2)批準(zhǔn)處理后:2.甲公司在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損L材料300千克,實(shí)際成本為30000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3900元。經(jīng)查屬于材料保管員的過失造成的,按規(guī)定由其個(gè)人賠償20000元。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:(1)批準(zhǔn)處理前:(2)批準(zhǔn)處理后:
【例題】甲公司在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損L材料300千克,實(shí)際成本為30000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4800元。經(jīng)查屬于材料保管員的過失造成的,按規(guī)定由其個(gè)人賠償20000元。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:
甲公司在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損了300千克,實(shí)際成本為21000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2730元。經(jīng)查屬于材料保管員張亮的過失造成,按規(guī)定由其個(gè)人賠償10000元。請編制批準(zhǔn)處理后的會(huì)計(jì)分錄。
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進(jìn)來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進(jìn)來的魚入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報(bào)第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?