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【例題】甲公司在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損L材料300千克,實(shí)際成本為30000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4800元。經(jīng)查屬于材料保管員的過失造成的,按規(guī)定由其個(gè)人賠償20000元。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:

2022-04-29 21:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-29 21:40

你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:其他應(yīng)收款,營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

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你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:其他應(yīng)收款,營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022-04-29
例題1 情況一:不涉及增值稅 1.批準(zhǔn)處理前:借:原材料 6000貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 6000 2.批準(zhǔn)處理后:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 6000貸:管理費(fèi)用 6000 情況二:涉及增值稅 1.批準(zhǔn)處理前:借:原材料 6000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1260貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 7260 2.批準(zhǔn)處理后:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 7260貸:管理費(fèi)用 7260 例題2 情況一:不涉及增值稅 1.批準(zhǔn)處理前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 33900貸:原材料 30000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3900 2.批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款 23900營業(yè)外支出 10000貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 33900 情況二:涉及增值稅 1.批準(zhǔn)處理前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 33900%2B3900=37800貸:原材料 30000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3900 2.批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款 23900%2B3900=27800營業(yè)外支出 10000%2B3900=13900貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 37800
2023-12-06
你好,是針對(duì)盤盈,還是毀損做分錄呢??
2023-12-06
同學(xué)你好 借,待處理財(cái)產(chǎn)損益33900 貸,原材料30000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3900 借,其他應(yīng)收款20000 借,管理費(fèi)用13900 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢33900
2021-12-13
學(xué)員您好, 財(cái)產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)損毀A材料時(shí), 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益? ?10000 ? ?貸:原材料—A材料? ?10000 應(yīng)收保管員賠償款時(shí), 借:其他應(yīng)收款? ? 10000 ? ?貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益? ? 10000 查出原因,由于屬于管理不善,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出, 借:管理費(fèi)用? ? 1300 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? ?1300
2020-12-10
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