同學(xué)你好 批準(zhǔn)前 借,待處理財產(chǎn)損溢35100 貸,原材料30000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出5100 批準(zhǔn)后 借,其他應(yīng)收款20000 借,管理費用15100 貸,待處理財產(chǎn)損溢 35100
甲公司在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損L材料300千克,實際成本為30 000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為5 100元。經(jīng)查屬于材料保管員的過失造成的,按規(guī)定由其個人賠償20 000元。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄: (1)批準(zhǔn)處理前: 借:( ) ( ) 貸:( ) ( ) ( )——( )——( ) ?。? ) (2)批準(zhǔn)處理后: 借:() ?。ǎ ? () ?。ǎ ? 貸:() ()
8.甲公司在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損A材料300千克,實際成本為10 000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為1 300元。經(jīng)查屬于材料保管員的過失造成的,按規(guī)定由其個人賠償10 000元。編制相關(guān)會計分錄。
1.甲公司在財產(chǎn)清查中盤盈J材料1000千克,實際單位成本60元,經(jīng)查屬于材料收發(fā)計量方面的錯誤。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:(1)批準(zhǔn)處理前:(2)批準(zhǔn)處理后:2.甲公司在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損L材料300千克,實際成本為30000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3900元。經(jīng)查屬于材料保管員的過失造成的,按規(guī)定由其個人賠償20000元。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:(1)批準(zhǔn)處理前:(2)批準(zhǔn)處理后:
【例題】甲公司在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損L材料300千克,實際成本為30000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4800元。經(jīng)查屬于材料保管員的過失造成的,按規(guī)定由其個人賠償20000元。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:
甲公司在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損了300千克,實際成本為21000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2730元。經(jīng)查屬于材料保管員張亮的過失造成,按規(guī)定由其個人賠償10000元。請編制批準(zhǔn)處理后的會計分錄。
做匯算清繳發(fā)現(xiàn),2024年所得稅四季度的季報把總資產(chǎn)由200,寫成400?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)用不用改正申報?
老師,您好,我公司開給對方專票,如果對方已經(jīng)抵扣,然后因為一些事項需要發(fā)票作廢,該怎么操作
請問去年多計提工資金額較小1448元可以不做以前年度調(diào)整嗎?
老師您好!我看我們資產(chǎn)負債表的上的期末數(shù)應(yīng)交稅費3.9萬,但是我們12月份要交的稅費是22萬,查了說是有進項稅在所以影響報表期末數(shù)了,這樣可以嗎
老板要買工廠,是要找外面做,還是自己對接的好
老師,您好!非獨立核算分公司(小規(guī)模納稅人,不自己申報企業(yè)所得稅,只申報增值稅),有自己獨立的銀行賬戶??偣咀鲑~的會計分錄怎么寫?收入,成本,費用,總分公司往來及支付工資,報銷款的會計分錄都幫我寫一筆可以嗎?
預(yù)付賬款,公對公轉(zhuǎn)賬的,現(xiàn)在對方單位說都支付人工費了,開不了勞務(wù)發(fā)票,直接報人員工資名單來充沖賬,我這邊申報,這種情況賬務(wù)怎么處理,對方單位除了提供工資名單,還要不要寫情況說明
單位社保全部是公司交的,4月份的社保要5月份才會扣賬怎么做
老師,工商年報社保信息中沒填寫大病救助險的欄目,是不是不用寫?
老師好;銷售回款,之前沒有掛賬,現(xiàn)在回款分錄是這樣做嗎?借;銀行存款,貸;應(yīng)付賬款。借;應(yīng)付賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,這個分錄可以記錄在一張憑證上嗎?